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长固的问题,比如4月份的时候暂估了113万的含税存货库存商品入库,那到6月份的时候暂估113万冲红 ,按100万..----不含税金额入库存商品那6月份的库存商品里....0那6月份的库存商品余额是-13,那这个怎么弄呀

2024-08-08 12:34
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-08 12:35

借库存商品13 借主营业务成本-13

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借库存商品13 借主营业务成本-13
2024-08-08
如果金额是一样的 你只需要把应付账款—暂估 转到应付账款-xx公司   
2021-07-22
你好,放到预付账款里面的。
2023-07-05
你好 1. 如果你知道是专票会开进来的。 暂估 把进项税 暂估处理下。 这样避免你销售出去 你主营业务成本金额不对 。 暂估是不含税的话 你后期收到发票不需要调整主营业务成本 。 就调整下暂估的进项税即可。
2020-10-14
同学你好 这样就可以的
2021-06-01
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