你好可以的,只要他们开具专票我们就可以抵扣

我们公司接了纯劳务分包的项目,给对方开出去的是劳务费的专票,然后我们公司给工人发了工资,这种情况怎么抵扣呢
老师 我们是人力资源公司 开出去的是外包费,进项也是外包服务费,这个进项可以认证抵扣吗
我公司为人力资源公司,开票有的开差额征收有的开专票。现我公司有一个业务,我们将这个业务转包出去了,这个业务我们来给甲方的是6%的专票,开票项目为人力资源*劳务服务费,转包的乙方来给我们得票也是6%的专票,开票项目是现代服务,*劳务服务费,那这张票我们可以全额抵扣吗?
公司的人力成本非常大,然后我们计划就是在成立一家新公司(涵盖人力资源外包的经营范围),然后我们将部分业务和一些人员外包到这家新公司,然后新公司开具专票给本公司,本公司就可以抵扣了增值税了,这样方案可以吗
老师,我们是人力资源公司,可以给另外一家人力资源公司开差额税票么,业务是真实发生的,A人力资源公司给我们提供了几个员工,然后这几个员工的工资也是我们发的,我们可以给A公司开差额税票么,专票开一部分,普票开工资,可以这样开么
他们可以对工资这块开票嘛,工资这块按讲他们就是代收代付,他们只是收取个服务费,工资这块他们也能开票嘛
人力资源一般是差额计税的,不会