您好,以电子税务局为准,把我们的账按电子税务局申报数据改了,小规模申报经常有这个情况的

老师,电子发票和纸质版发票开了以后在申报增值税申报表里面电子发票的数据不会自动出来吗?现在这个数据是纸质版发票的数据~电子发票和不开票的收入我要填在哪里呢?
小规模纳税人,专票有1%,有开3%,电子税务局申报表现在带出来的数据,提示减增额比对不过,这个数据应该怎么填?
您好老师,一般纳税人人力资源行业开具5百分之的专票和普通,增值税申报表怎么填写数据申报
电子税务局里面申报小规模纳税人增值税,发票开具的专票税点是1%,申报表的专票不含税收入的税点是按1%还是按3%录入数据
我们公司是一般纳税人,申报增值税时,系统自动出来的数据是开具的专票的数据,我们开具的普票数据是需要我们手动填写到“开具其他发票”这一列下面吗?
我说申报表上的数据和电子税务局销项发票导出来销项数据不一致?
您好,我理解您说的,因为我遇到几次了,以电子税务局为准 ,我们分录不是根据发票做的么,我们的账上也是要改的
以电子税务局导出来的销项发票数额为准是吧,老师!
您好,是的,以我们增值税申报时附表1读入的数据为准
那就是附表1的数据都不用修改和核对了?
您好,是的,增值税申报表我们不改,改自己的账