同学你好,是这样的,先冲暂估再入账
暂估库存商品 借:库存商品-暂估入库 11万贷 :应付账款11万 收到商品发票9万,借:库存商品 9万 贷:库存商品-暂估入库 分录可以这么写吗,我们实际收到11万的货,应付账款也是11万,但是对方只开了9万的票,合规的情况下账务是这样处理的吗
郭老师,本季也有销售收入,购进发票31万中21万是暂估开的票,20万冲了暂估,剩1万十其他购入共11万作了本季库存商品,结转了本季销售成本,是这样吗
郭老师,我之前暂估了,10万,我到了11万,供应商多开,我把之前的都红冲了,我这张到票的是借原材料10万,原材料1万,贷应付账款11万,还是借原材料11万,贷应付账款11万
老师,上月暂估了5万的库存商品,这个开票是11万多,账务处理把5万冲了,按11万多入账?
上月账务处理 应付暂估 少暂估了怎么处理 借方:库存商品 1.8 贷方:应付暂估 1.8 实际上库存商品是18.8万,那么这个月要怎么做
老师你好,为什么存在这样的情况?我们有一家小规模纳税人,我们要在现在缴纳七~10日4个月的某个人的社保,社保不应该是每个月缴纳一个月份的吗。 难道这个还能补交之前几个月份的吗?这涉及到的是什么样的政策规定。希望您通俗易懂的说一下
公司食堂买菜有收据能报销吗
小规模纳税人8月发生的业务,比如支付出去的推广费,10月客户才开发票,10月做第三季度账的时候,这笔支出是否能直接做成费用,把十月这张发票粘贴到8月记账凭证上
年末未分配利润有2百多万,需要交什么税吗
老师,精斗云做好一张凭证新增保存快捷键是哪个呀
老师早上好,那企业所得税申报的时候显示的自营出口收入跟我实际统计的收入有出入,差三千多块钱,我有个报关单是按内销征税,那我这笔收入也要按不含税金额算到自营出口收入里面吧
老师你好,以前年度会计做账计提的太多了,都错了,应付职工薪酬贷方太大数了,怎么冲了,会计分录怎么做
朴老师您好,为什么手续费的进项可以冲财务费用那
财务账务一般需要购买哪些单据
老师您好,固定资产用于研发部门,财务软件填写卡片时,你帮我看看科目都对吗?