如果这个月红冲了上个月所有的发票,在申报增值税时通常按以下步骤处理: 一、确定红冲及新开发票情况 核实本月除了红冲上月发票外,是否还有新开具的发票: 如果只有红冲发票,没有新开发票,那么应税销售额等相关数据会减少。 如果有新开发票,需要综合考虑新发票和红冲发票的金额。 二、申报流程及数据填写 一般来说,如果红冲后本月没有其他业务发生,应税销售额、销项税额等应填写零的情况通常存在于以下条件同时满足时: 红冲的是全部上月发票且不留余额。 本月确实没有新的应税销售业务或其他应计入增值税应税项目的行为。 如果除红冲外还有其他复杂业务情况,比如部分红冲、又有新开发票或者涉及其他特殊应税项目(如免税项目、简易计税项目等需分别核算),则需要根据实际业务准确计算后填写申报表,可能不是简单的填零。 关于先申报缴税还是退税: 如果前期已缴纳税款,红冲后导致多缴税款,通常在申报时系统会自动计算多缴金额,形成多缴税款信息。 后续税务机关会根据申报情况和相关规定进行退税处理流程,一般不需要先申报缴税再退税
老师您好,想问一下上个月开的专票,这个月冲红之后,增值税申报表怎么填写呀
老师好,麻烦问下 公司一般纳税人1月开了20万的发票,2月全部红冲了,2月申报1月增值税的时候是不是要正常交税,那这个交了的税怎么退回呢,3月申报2月的时候会不会直接退
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
请问老师,我本月冲红了一张发票,在填写增值税申报表时,我应该把这个数填在哪个表上
五月申报增值税的时候,因为当月红冲发票导致有800来块钱的退税!现在申报六月的增值税需要缴纳增值税,这个退税可以直接抵扣吗?如何填报?
老师,上季度所得税收入确认多了10万,这季度能冲回来吗?借主营业务收入,贷本年利润
酒店购买电视机,1500元。不计入固定资产,应该计入哪个科目
老师,工人来工厂做砌砖,但是他们不提供发票,怎么办
现在开具专票要的信息是不是只提供公司名称和税号就行?
老师,您好个体工商户开专票,做账时需要计提增值税吗?
老师取得的股息、红利等权益性投资收益和利息、租金、特许权使用费所得,以收入全额为应纳税所得额。这句话是针对居民企业还是非居民企业?
老师,你好。请问这3个地方要怎么取数
请问老师公司给员工发工资要交的个税由公司出,这个个税可以做公司费用吗?
前两张图,是一道题; 后两张图的第一小问; 这两个题,有什么不一样?都涉及到补价的问题,为什么前面那道题,计税依据里面包含差价?而后面那道题就不包含差价呢?
目前报三季度的税,已计入成本费用的职工薪酬填的是7-9月份的数据吗?还是1-9月份的数据