如果这个月红冲了上个月所有的发票,在申报增值税时通常按以下步骤处理: 一、确定红冲及新开发票情况 核实本月除了红冲上月发票外,是否还有新开具的发票: 如果只有红冲发票,没有新开发票,那么应税销售额等相关数据会减少。 如果有新开发票,需要综合考虑新发票和红冲发票的金额。 二、申报流程及数据填写 一般来说,如果红冲后本月没有其他业务发生,应税销售额、销项税额等应填写零的情况通常存在于以下条件同时满足时: 红冲的是全部上月发票且不留余额。 本月确实没有新的应税销售业务或其他应计入增值税应税项目的行为。 如果除红冲外还有其他复杂业务情况,比如部分红冲、又有新开发票或者涉及其他特殊应税项目(如免税项目、简易计税项目等需分别核算),则需要根据实际业务准确计算后填写申报表,可能不是简单的填零。 关于先申报缴税还是退税: 如果前期已缴纳税款,红冲后导致多缴税款,通常在申报时系统会自动计算多缴金额,形成多缴税款信息。 后续税务机关会根据申报情况和相关规定进行退税处理流程,一般不需要先申报缴税再退税
老师您好,想问一下上个月开的专票,这个月冲红之后,增值税申报表怎么填写呀
老师好,麻烦问下 公司一般纳税人1月开了20万的发票,2月全部红冲了,2月申报1月增值税的时候是不是要正常交税,那这个交了的税怎么退回呢,3月申报2月的时候会不会直接退
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
请问老师,我本月冲红了一张发票,在填写增值税申报表时,我应该把这个数填在哪个表上
老师 上个月开出的软件专票 这个月退税的时候 是直接申报增值税的时候 填写即征即退吗
老师,我想问一下,两个公司在这个位置,一个公司租用另外一个公司的厂房,厂房租赁发票这样开行吗
老师,员工开了张餐费发票是专票,但是用于招待使用,专票是不可以抵扣的,那发票已经开成专票了,我不进行抵扣可以吗?还是必须要换成普票
老师,销项开出去了,但是这个月进项还没有回来,怎么办
浮动利率怎么算的,24年的多少,25年的浮动利率多少
老师好!6月份的社保还没有申报,明天7月份了还能补申报6月份的社保吗
进项发票,当月不认证,放贷认证进项税,还是待抵扣进项税,当月月末需要结转吗
5月负债表上净值是79205.85,但之前的折旧有点问题没有用残值率,我按正确的算(用了残值率),截止五月底净值是应该是78064.25,相差1141.6,我要调整,就是6月折旧,我是在折旧金额的基础上,我是加还是减这个差额?
老师品名是铝块,开票大类选铝合金,还是其他金属制品,还是选金属制品呢,麻烦现在解答一下
老师请问寺庙的收入要交税吗
老师,我们是建筑公司,跨区域预缴增值税,我们不做分包扣除,按预缴税率都交给给项目地税务局,这个会有哪些风险呢?