您好,这个的话,是需要的,要正常申报算到工资总额的,这种申报个税

】中国公民李某任职于境内甲企业同时为乙企业的个人大股东。本年1—12月李某取得以下收入(均为税前收入)。(1)每月工资、薪金收入12000。(2)甲企业支付的独生子女补贴1000元。(3)兼职劳务报酬收入36000元。(4)保险赔款5000元。(5)购买福利彩票,一次中奖收人25000元。(6)5月因持有某上市公司股票而取得红利12000元已知该股票为李某上年1月从公开发行和转让市场中取得的。(7)8月将其拥有的两处住房中的一套已使用7年的住房出售,转让收入200000元该房产买价为120000元另支付其他可以扣除的相关税费8000元。(8)10月乙企业为李某购买了一辆小轿车并将所有权归到李某名下,已知该车购买价为300000元。经当地税务机关核定,乙企业在代扣个人李某本年专项扣除专项附加扣除和依法确定的其他扣除共计40000,任务要求:(1)李某综合所得汇算清缴应补(退回)的个人所得税1.综合所得应纳税所得额=收入总额-专项扣除=172800-5000*12-40000=7280072800*10%-2520=4760请问其中的2520是怎么来的
张先生系我国某单位员工,2021年12月份的收入情况如下: (1)每月应税工资收入(不含按规定缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费和住房公积金)为5400元,截至11月已预缴个人所得税税款132元。(2)向 A 企业转让一项非专利技术的使用权,成交价格为10000元。 (3)因检举、揭发某人违法犯罪行为,获得政府部门颁发奖金1000元。(4)为 B 公司做软件设计,报酬20000元;领取前,通过民政局捐给某敬老院10000元。 (5)参与电视台举办的有奖竞猜活动,获得奖品价值2000元。 (6)取得省政府颁发的科技奖5000元。 (7)因购房领取原提存的住房公积金25000元。假定全年除工资外无其他收入,也无其他扣除项。要求: (1)根据上述资料,分析上述收入中,哪些需缴纳个人所得税,哪些不需缴纳个人所得税。(2)计算各支付单位应扣缴的个人所得税额,并说明应在什么时间内解缴税款。 (3)计算年终综合所得汇算清缴应退(补)税额。
老师,您好。请问:我们公司与高管员工签了劳动合同,在劳动合同中的劳动报酬 条款中 这样写到: 在您提交有效发票的前提下,您将有权就特定生活支出每月报销人民币5,000元。符合条件的生活支出包括房租、油费、补充医疗保险等。 我的疑虑是:这每个月的5000元,是否应该在申报员工工资时,加到工资总额中,计算缴纳个税 呢? 谢谢
老师,您好。 请教:我们公司与高管员工签了劳动合同,在劳动合同中的劳动报酬 条款中 这样写到: 在您提交有效发票的前提下,您将有权就特定生活支出每月报销人民币5,000元。符合条件的生活支出包括房租、油费、补充医疗保险等。 我的疑虑是:这每个月的5000元,是否应该在申报员工工资时,加到工资总额中,计算缴纳个税 呢? 谢谢
请教:我们公司与高管员工签了劳动合同,在劳动合同中的劳动报酬 条款中 这样写到: 在您提交有效发票的前提下,您将有权就特定生活支出每月报销人民币5,000元。符合条件的生活支出包括房租、油费、补充医疗保险等。 我的疑虑是:这每个月的5000元,是否应该在申报员工工资时,加到工资总额中,计算缴纳个税 呢? 谢谢
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
那合同中不是写着,提供发票了吗?是提供发票了,就不需要计入工资,申报个税了吗?是这样吗?老师
不是的,提供发票的话,这个也需要申报个税的,这个
这个需要申报个税的税法依据,有吗?能告知下哪条款吗?谢谢老师
因为这种只是你们内部的规定,这种在税务上认定为福利支出,所以福利支出要去申报,这个意思
请告知税法中相应的计入工资的条款,谢谢
这个税法是没有具体这个条款的,但是这种业务,您可以问一下专管员,因为我们之前这样操作过,就是为了避免个税,结果被查了,1这个意思
我认为是有税法条款对工资的范围做规定的,我再问下其他老师吧,谢谢
好的,您可以再问下,因为我们做过
你们被查了,有说依据什么被查的吗?肯定是有依据的呢?
对啊,依据就是透漏个税,福利支出要纳入工资申报