同学您好:购入收到普票正确的分录: 借:原材料/库存商品——XX配件 贷:银行存款/应付账等 因为是普票,所以票面的税额是直接计入产品成本的。

我们是一般纳税人,收到了购买材料的普通发票,做账的时候需要做应交增值税进项税额吗,借,生产成本,应交税费,贷,银行存款
1、甲公司为增值税小规模纳税人,本年7月购入原材料,材料销售方为增值税一般纳税人,开具给甲公司的增值税专用发票上注明价款10000元,增值税1300元,款项未付。对甲公司上述业务进行账务处理,正确的是( )。 A借:原材料10000 贷:应付账款10000 B借:原材料 10000 应交税费——应交增值税(进项税额)1300 贷:应付账款 11300 C借:原材料 10000 应交税费——应交增值税(进项税额)1300 贷:银行存款 11300 D借:原材料 11300 贷:应付账款 11300
我的公司是一般纳税人,我做的内账,如果购买原材料收到发票,我税价分离做,借:原材料,应交税金-应交增值税(进项税),贷:银行存款 以后应交税金-应交增值税(进项税),怎么把这个科目做平,求思路
老师好,我想问问就是我购买原材料,是不是无论收到的发票是专票还是普票,做账都计入应交税费——应交增值税进项税额这里,比如买5000元材料收到普通发票,就是借原材料,应交税费,贷银行存款
您好 一般纳税人 收到专票的会计分录 借:原材料 100 应交税费-应交增值税(待认证进项税) 13 待:银行存款 113 借:原材料 100 应交税费-应交增值税(进项税) 13 待:银行存款 113 应该是哪个呢 还是
老师,给老板做的工资是3000,社保按最高的基数缴纳,每个月扣个人承担部分2500多,这样他的工资就剩个四五百,工资表这样做可以吗
老师,税务要求企业社保基数比例调整到75%,现在想给老板社保基数拉高,但是给他做的工资只有3000,也就是社保缴费的比工资高,这种怎么办
老板给了十几万的餐费 酒 旅游发票,已经超过收入千分之五,所得税已经无法税前扣除,如何解决这发票,给老板年底一次性发放奖金可以吗?发票不入账
公司为煤炭贸易公司,假设采购煤炭10吨,价格50万,发票开具的数量就是10吨50万,但合理损耗0.5吨,公司入库9.5吨,那财务入账的时候数量金额式就是根据发票10吨50万,9.5吨是仓库入账的,那这个对账的时候就有差异了,怎么调?保持一致?
老师,个体户,拼多多电商,年销售额不能超过多少,取不到成本票怎么办
请问老师,现在建筑工程里面的劳务费要怎么开票了,现在要选哪个项目开,是只有现代服务和生活服务改为生产生活服务吗
老师,外贸企业设双币后打印出来的凭证样版怎么样的?
各位老师大家好,现在的工资薪金扣除税前是以个税系统里面的那个为准吗,我记得以前不是这个样子的算法,是给了比例的,对吗老师
老师,请问公司销售货物,可以开收据吗?不开发票
进项税全勾选认证,然后不抵那么多。有风险么。我刚看申报表了,他可以手填当期可抵扣金额。比如勾选了1万元,申报的时候手动修改抵扣了2000元。请问8000元会过度到主表期末留底金额8000元么?实践过程中可以这样操作么
小规模才计入成本吧?
同学您好,您虽是一般人,但您收到的是普票呀,普票是不可以抵税的。全额计入成本的。
老师,小规模企业开具普票以及专票销售收入的分录怎么做呀?
同学你好: 公司销售开普通发票和开专票,做分录都是一样, 借:银行存款或应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税