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请问下考试 往年已抵扣的进项发票现在出现发票异常 税局要求做进账税转出 请问怎么做账 还可以作为成本发票核算吗

2024-08-12 21:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-12 21:04

实际业务的 借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税进项转出 成本也不能抵扣的

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快账用户2437 追问 2024-08-12 21:06

意思如果我这张发票10万 税额1.3万 我这10万要做以前年度损益调整科目是吗

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快账用户2437 追问 2024-08-12 21:07

还是我的1.3万税额做以前年度损益调整

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齐红老师 解答 2024-08-12 21:14

你好对的 我上面的金额是1.3

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相关问题讨论
实际业务的 借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税进项转出 成本也不能抵扣的
2024-08-12
你好,去年做了成本费用的吗?如果是的话,实际有业务的,借以前年度损益调整, 贷应交税费,应交增值税进项转出
2023-07-06
你好,那你直接做补交企业所得税的分录就可以的,你实际已经支付了这个钱也收不回来,你的成本不用调整的。
2022-07-26
您好,进项转出要补交增值税
借:利润分配-未分配
贷:应交税费-进项转出
2025-09-23
借:成本费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2023-11-03
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