借进项转出 贷进项税

请教老师:去年9月份一张运费发票已入账进项税已抵扣!今年6月份发现上游单位走逃!税务局要求进项税转出,6月份的账目中已将进项税转出!现在要求同时将成本也转出,补交企业所得税!请问,成本转出的会计分录怎么做?
老师,请问22年4月的采购发票,已抵扣,库存商品成本已结转,23年税务发现进项票异常,要求申报进项转出,这个业务分录怎么填制,进项转出科目余额怎么结平
21~22年进项有违规抵扣的发票,税务评估提出要求公司全部都转出,我准备这个月申报时把21~22年违规抵扣的进项税额做转出,请问老师只需要在增值税申报表中做进项税额转出就行了吗?发票勾选平台需要做什么吗?第一次做这样的业务请老师指导
税务监测评估我公司21~22年进项有违规抵扣的发票,税务提出要求公司全部都转出,我准备这个月申报时把21~22年违规抵扣的进项税额做转出,请问老师只需要在增值税申报表中做进项税额转出就行了吗?第一次做这样的业务请老师指导,这笔业务账务处理分录怎么写?
跨年度,并且已经抵扣了的进项发票,今年税务局查出这个进项发票异常,需要做进项税额转出,请问怎么做分录?
老师,工程施工-合同成本-人工费和材料费,年末如何给它结转到主营业务成本那边啊?那个会计分录要怎么做?
专项支出处理 :若涉及研发或技术改造拨款,需先计入“专项应付款”,使用时冲减,项目完成结转资产。具体分录怎么写?
你好,老师。A老板有两个个体户。一家是查账征收,25年个体经营所得申报是亏损。另一家是定期定额,每季度核定是9万,税率0.5%。第四季度超了定额,经营所得为98342.41元,已缴纳个人经营所得税245.81元。目前已在自然人所得税扣缴端申报了查账征收个体户的年度汇算清缴。问题如下:1.在自然人电子税务局网页端申报c表时,未能自动带出定期定额额的个体户名称。2.请问需要手动添加吗?如需添加,定期定额的个体户的应纳税所得额怎么填?3.查账征收个体户c表带出来的数据为0是否正常,需要修改吗?
特定人员的工伤险漏了1、2月的没有申报到,电子税务局显示不能补申报,只能申报3月份的,有影响吗?或者有没有什么补救的方法吗?
老师我想问问呢,个人所得税每年必须要申报吗?
即时付款是网银审核还是制单
你好,@董孝彬老师 请问一下,我们公司是生产沥青混凝土的 然后有采购一大批大石头回来,然后租破碎机回来破碎大石头 那这个破碎机机械费是计入原材料成本 还是计入制造费用机械使用费
老师,老板总是在公司里面,反正转钱出去,我就问那个财务为什么不把老板的工资做高一点,或者是有些员工他们因为都是业务员嘛,他们其实是。每个月工资加奖金是不低的,应该有个万把块钱左右。我问为什么不直接就是发万把块钱,他们都是发的3000多,然后就是绩效就是从老板的私卡打的。他那个财务回复我是说老板怕那个叫什么离职赔偿,我就想问一下。如果就是绩效是7000,基本工资基本工资是3000多,那他的离职赔偿也是按1万这个基数,还是按3000那个基数来赔偿呢?
招待费汇算,具体规劝规则
购销合同电子版买卖双方双章一黑一红,这样的电子版可以正常贷款使用么,还是需要打印出来
进项转出这个科目余额怎么结平呀
这个你们有交税,借销项税 进项转出 贷进项 未交增值税
这不是进项转出,借方做了两次,怎么会结平
借销项税 贷进项 进项转出 未交增值税
这个分录,数据不平,不正确
同学,你当期要交增值税才做上面的分录,不然进项转出是可以放在期末余额的,同学
进项税额在货方
进项税额在贷方,进项在贷方,销项在借方,这样借方金额比贷方金额还少,哪要交税呀
不用交税,你不用做结转分录,同学
问题进项转出,本月销项大于进项,当然要交税
你进项转出在借方同学。结转的时候要转到贷方
结转时候转贷方,那借方科目是什么科目
借方只有销项税额
贷方有两个科目 进项转出和进项税额,这样销项税额金额小于这两个贷方科目余额,事实上是要交税的
这样分录处理不正确
销项税额小于进项,是不交税的
借:成本费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税