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查不出原因的应交增值税借方余额,该怎么做平,转到哪个科目?

2024-08-13 10:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-13 10:03

您好,借:应交税费 (负) 借:管理费用-办公费(正) 税金对不上就是以前哪期做错了,选管理费用-办公费因为这个科目出现 频率比较高

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您好,借:应交税费 (负) 借:管理费用-办公费(正) 税金对不上就是以前哪期做错了,选管理费用-办公费因为这个科目出现 频率比较高
2024-08-13
同学您好, 您通过以前年度损益调整科目
2020-11-13
你好,正常来说这个可以不用调整平的。
2021-10-26
就是这样产生的 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2024-01-29
你好,需要查明原因,才知道具体该如何处理的 
2023-04-05
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