你前期增值税留抵税额有没有对上
老师您好,去年3月份的增值税申报有误,假设今年更正申报,3月份后每月的上期留底税额 与期末留底税额都会自动更正吗?还是说 上期留底税额 或是期末留底税额 会在今年这个月申报的时候累计到这期的?
老师;我上期有留底税378.40,但这月我想交点税,不去底扣上月的留底税,然后在应纳税额0这里写上这个月的相差税,,竽于就是这个月交增值税78.01元,可以吗
假如12月份申报的一般纳税人增值税申报表期末留底税额还有数 下年1月份的上期留底税额是0还是12月的期末留底/?
各位老师好,出口退税生成汇总表时,期末留底是本期数还是上期数,如现在报所属期202202,那这个留底税是不是填202202增值税报表中的留底税
增值税申报表上上期留底税有数 是怎么来的
增值税税负率偏低有哪些合理的原因可以向税局说明的?
税负率偏低怎么和税局解释?
负债表,其他应付款60万需要偿还,资本公积70万,未分配利润负25万。现在注销,清理后,问:用资本公积60万偿还其他应付款60万,可以?然后未分配利润负25万。这样涉及纳什么税?例如分红个税,或者其他不等的税
小规模的个税和增值税是季报还是月报
建筑公司,a有资质,b没有资质,b找a挂靠,约定增值税和附加税等税费由b承担,该项目涉及跨区域涉税,需要预缴税款,此时a在税务平台上申报后,给b二维码,由b的员工个人通过微信扫码支付,然后a账务处理:借应交税费-未交增值税,贷:其他应收款-a公司某员工,想问问题是:a公司处理方法正确吗?问2:b公司在对外账中怎么体现这笔支出?自己搞点成本票消化掉?毕竟这个项目是a在申报税费的,在外人看来本来就是a的,这个税费和b没关系
公司贷款,后面不准备还了,会对办税员有什么影响吗?
小规模,纯人工的服务业51万的年1%专票收入算大吗?就是想知道这种收入程度的企业算大么(就是小规模收入来说外账算多不)
小企业会计准则 ,资产负债表和利润是不是要按期报送? 不报送有没有啥后果?
老师好,四月27日有批货入库,但是我们财务今天才收到入库单,账上可以五月入库吗?还是得回四月改账啊?
主营业务收入结转本月收入为什么要在借方
我就这个月的留底没有对上
我就这个月有期末留底 之前6个月都对上了 然后我截了三个图片,第一个是我账上的 未交增值税 第二张是我进项税 销项税 结转税额 第三张是我增值税报表的期末留底数 我这个期末留底应该跟我账上对的上把是不是?
你看你 这个留抵数和你应交增值税科目余额表数字能否对得上。
这俩数差个45.28 是我亿企赢的发票 应该是没有结转到进项里 这个咋做分录
没有结转你在增值税申报表附表二里面手动填写
手动填写能行么 我是报表上数据包含了45.28
同学,是的呀,就是你现在申报表和你的账不一致,所以把申报表填上,
我应该是调整我的账目吧 我得申报表上期结转数据包含了这45.28 但是我账上的未交增值税里少这45.28
同学,如果 这个不能抵扣,就直接计费用,改账
亿企赢的专票肯定是可以抵扣的 而且我在报税系统里已经认证了进项发票 所以我的报税数据里包含了我的亿企赢的专票,但是在做账的时候 我把他转到 待抵扣进项里 而我的做账科目余额表的未交增值税是刚好少这个亿企赢的专票的进项数字的,但是我的报税系统上的数据是有这个亿企赢的专票的进项数字
你要改为应交增值税——进项税额
那我是不是就改我的账目就可以了 报税还是按照正常的申报
对的,同学,理解正确的
那你看老师 现在这个42.58元在我的待抵扣进项里 我该怎么做分录调整呢
借应交税费——应交增值税(进项税额) 贷待抵扣进项税