您好,就是有73.17元留抵税在主表里,这个没有关系的呀,金额不大,税务也不会打电话让我们申请退税的
老师,我们单位刚成立,没有销项,只有进项,我如果进项发票不勾选,是不是增值税申报表,表2本期进项税额明细就不填,零申报?其他表也都零申报?
老师,你好,一般纳税人出口退税在申报增值税的时候。勾选的退税发票进项额要录入进项发票采集么,除了采集还需要填哪张表呢?
你好老师,我想问一下,这个进项税额,在勾选统计那边是21000多,但是在增值税申报表里为啥是6000多呢?这是啥原因?我该怎么改?谢谢
老师,发票认证勾选完了,结果申报表填写的时候发现增值税应纳税额比计算的多了一万多,我还能进行二次勾选认证吗?就是在多认证一张一万左右的进项发票
老师你好,我昨天在做增值税申报时,多勾选了一张进项成本发票,进项税额多勾选73.17元,如果不改增值税申报表?还要啥方法不?
小规模开25700元发票,有20万进项发票,还需要交税多少
给客户退款,冲减主营业务收入,借主营业务收入贷方负数,贷银行存款贷方正数,这样对吗
这个答案里面说自然人平均每个月租金不超过10万的情况下是免征增值税的。比如说个人出租个人住房月租金没有超过10万块钱,是不是也免税呢。如果月租金是20万的话,又该怎么算呢?还有个1.5%优惠的增值税率是怎么算的?搞不灵清了,帮我一下
固定股利支付率政策是什么意思?为什么能使股利与公司盈利紧密结合?
这个年付现成本3000是什么意思,为啥在计算第3和第5的时候要把这3000考虑进去,可否讲讲其中的原理
这道题答案不对吧?帮我分析一下,谢谢。
这个案例第二年的分录是不是借:递延所得税负债,贷应交税费-应交企业所得税12.5?
老师,这个第一问的第三小问,为啥折旧和摊销不考虑所得税,每年可产生的税后营业成本不是考虑了所得税吗?做题晕了,感觉有时候折旧又考虑所得税,有时候又没有
我发票提额度时出现查询未办结票种核定
老师,麻烦请教下:因学校7月5日学生放假,故校园超市(没扫码枪,没有出入库表,不涉,不涉及税务,也没有手工记录的销售台帐)6月30日未盘点,7月1日~5日一直在营业,部分商家还进了货,7月6日盘点后将剩余所有商品退货给商家,所以6月的销售成本无法得出,学生刷校园卡消费,可以导出销售收入,送货单也有,追问,已知5月31日库存36010.05元,6月1日~30日进货成本154885.37元,销售收入237868.55元,7月1日~5日进货成本18569.95元,7月1日~5日销售收入47724.3元,7月6日清仓退货10090.04元,2月~5月平均销售成本率为72.698%,6月和7月结转成本如何分录
意思,我没有收到这张发票,电子发票,但是我已经勾选了,抵扣进项发票?如果不想改申报表,7月份税费已经缴纳,怎么办?
已经缴纳税费,增值税费
您好,原来这个情况呀,以后不能这样勾哦,要我们入账的发票才能勾选 现在做个分录 借:进项税 贷:应付或其他应付,先把这个进项税入账,保证账表一致
就是昨日勾选太多了,自己就发现勾错一张
我还从来没有犯这样错误,我也想办法联系一下供应商 淘宝买的 、
哦哦,没事儿的,金额不大,先把进项入账