可以的,没问题哈,付款时冲平就行
老师 1.付单位材料款 款已经付了,发票没有到的话我分录这样做对吗?借~应付账款/预付账款 贷 银行存款。后期发票到了 借~原材料/库存商品 贷应付账款/预付账款 这样做对吗? 2.如果材料款和发票同时同行 是不是直接 借原材料/库存商品 贷 银行存款
老师 我就是购买材料款已付货也已经到了 但发票还没开 我这样做分录1付货款,收原材料。 借预付账款,贷银行存款(付款金额)。 材料股价入库,借原材料,贷预付账款(不含税材料价格)。 收到发票,先红字冲销入库的材料价格。 再做入库的凭证,借原材料,借应交税费-增值税-进项税,贷预付账款(付款金额)。还是这样做分录2借:预付账款 贷:银行存款 借:原材料 不含可抵扣进项税额 贷:预付账款-暂估 收到发票 借:预付账款-暂估 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
老师你好,公司签订的合同预付款是按实际款记科目(借,预付账款,贷银行存款),还是(借,预付账款或暂估入库,贷银行存款或应付账款)实际未收到货。
老师,是先付款购买苗木,货未入库,发票未收到分录是 借:预付账款 贷:银行存款 然后对方退部分款 借:银行存款 贷:预付账款 后对方发部分货,发票也到 借:库存商品 贷:预付账款 剩余货已入库,发票没收到,怎么处理?
老师,请问在预付款时没有科目没写预付款,写的是借:应付账款 贷:银行存款。 收到货的时候 借:原材料 贷:应付账款 能不能消帐
每股收益分析法是什么谢谢老师答疑自己
中级财管中每股收益分析法是什么
老师,我是医疗行业的会计人员,属于事业单位。我想请教一下我们的医疗收入在当月我们根据his系统里的数据做了医疗收入,然后医保的DRG结算可能在半年之后会有一部分是超结算的医疗收入。需要冲减我之前已经确认的医疗收入吗?我们现在的处理方式是在 借:医疗业务成本 贷:应收账款-应收医保款
你好,a公司2021年开给b公司销售专票,现在a公司想要查询这张专票b公司是否已经抵扣了,在哪里可以查询
农药类发票开的免税,受季度30万影响吗
预付账款贷方表示收回多付款的金额,那为什么期末余额在贷方表示应付或应补付的款项呢?
要不要用应收应付来替代预收预付
青海地区,双税种核定征收个体工商户,货物销售季度核定额120000,服务类季度核定90000。本季度货物销售开具专票不含税销售额4100,开具普票219059,服务类未开具,增值税申报数据该怎么填写,税费该怎么计算
假如应付货款是100万,信用支付条件为2/10,1/20,n/30,有50%在10天内付,30%在20天付,剩下的30天付,即10天内付款享2%折扣,最长信用期30天。则在10天内付款时现金折扣成本100*2%=2 这种,算折扣成本考不考虑50%??这种权重???
假如应付货款是100万,信用支付条件为2/10,1/20,n/30,有50%在10天内付,30%在20天付,剩下的30天付,即10天内付款享2%折扣,最长信用期30天。则在10天内付款时现金折扣成本100*2%=2 现金折扣,是这样吧