你好!这个你去年是怎么做的分录

2019年费用发票已入账且专票已抵扣,现发现此成本需减出,相应的进项是不是要转出,具体分录
请教老师:去年9月份一张运费发票已入账进项税已抵扣!今年6月份发现上游单位走逃!税务局要求进项税转出,6月份的账目中已将进项税转出!现在要求同时将成本也转出,补交企业所得税!请问,成本转出的会计分录怎么做?
老师,一月份有一张发票进项发票公司入账了且抵扣了,本月领导不让当时保销的人报销了,要进项转出,还要冲掉费用,这个分录怎么做?
19年一张专票进项税已抵扣,21年发现异常,当年已做进项税转出,但费用没有转,23年打电话让调整21年年报,请问调哪个项目?今年还需要做账务处理吗?
老师,你好!请问去年收到异常发票,已认证抵扣,现在需要调整企业所得税和转出进项,业务真实发票,未付款,请问怎么做做账务处理,进项、成本、应付账款怎么处理?谢谢
老师:合作社收到财政补贴款,要计入营业外收入,怎么申报呢?
25年有笔账做的不对,少做了200万库存,今年还能再更正吗?税务报表是不是也得改?
老师您好,3月份公司通过二手车市场处置卖出一台旧货车,通过二手车市场开了票,但对方没有要求我们开票,这样的话3月份正常申报这台车的无票收入,对吗?是一般纳税人公司。
老师,您好,总公司在北京,分公司在广州,分公司为非独立核算,没有收入,所有资金来源于总公司拨款。总分公司一套账,分公司有员工,分公司发工资,主要是解决当地人员社保问题。已在税务局做企业所得税纳税申报备案,分公司无需报送企业所得税,但提示需要报财务报表,此时财务报表怎么填写?可不可以全部填写0?谢谢解答
前会计2月末交接的资料,我领用的财务软件应该怎么录入?是从26年1月前财务做的手工账开始挨个录入吗?还是从3月开始录入?25年的年账数据还需要录入吗?
老师好,公司有个员工去年离职了,但是一直在我们公司申报个税,现在想更正申报个税,但是换电脑了,之前信息不能更正,去大厅可以更正不
老师好,保险公司开具的保费发票,价税合计金额是120元,但是在备注栏里还有车船税120,滞纳金2.16元,合计242.16元,请问这个应该怎么做账?谢谢
老师,公司是人力公司,接了一个劳务外包的业务。商务合同跟分公司A签的,也由分公司A开发票。我们是人力公司么,成本就是人工,这个活也在分公司b的所在地,干这个活的人在分公司b交保险,报个税,能这样操作吗?
税务局要一购买方的银行回单和记账凭证,银行日记账和库存商品明细账。这是什么情况?
其他应付款过大怎么解决?大部分都是股东帮公司付工资,车辆费用等等形成的,这个股东已经退出了,不在公司任职
借:库存商品-A, 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 卖出去结转了成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品-A
你好!不让你做成本,按收入呢,也是要求冲减吗
收入没有冲,收入开的是一个设备系统,这个是设备系统里的一个小的配件。
你好!这样的话,你可以做红字。借库存商品,贷应交税费-应交增值税进项税额转出 然后再借以前年度损益调整,贷库存商品(包括了税的部分)
好的,老师,如果涉及所得所得税也用以前年度损益找平吗
你好!是的,损益类的科目都用到以前年度损益调整
好的,上边您说的做红字,是两个分录都做红字冲吧
你好!第一个分录是正常做转出。 第二个结转成本的红字冲减
好的,那购买这个东西支付的钱,花就花了,不用处理吗,还是也需要做分录
你好!不需要另外做分录了。你可以理解为货没有问题,是发票有问题,发票不能扣除
好的,谢谢老师
你好!不用客气的了