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老师,去年的进项发票已抵扣入账,现在发票风险疑点,让进项转出,并且不让做成本,账需要怎么调整

2024-08-20 17:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-20 17:33

你好!这个你去年是怎么做的分录

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快账用户2344 追问 2024-08-20 17:36

借:库存商品-A, 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 卖出去结转了成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品-A

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齐红老师 解答 2024-08-20 17:41

你好!不让你做成本,按收入呢,也是要求冲减吗

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快账用户2344 追问 2024-08-20 17:45

收入没有冲,收入开的是一个设备系统,这个是设备系统里的一个小的配件。

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齐红老师 解答 2024-08-20 17:49

你好!这样的话,你可以做红字。借库存商品,贷应交税费-应交增值税进项税额转出 然后再借以前年度损益调整,贷库存商品(包括了税的部分)

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快账用户2344 追问 2024-08-20 17:52

好的,老师,如果涉及所得所得税也用以前年度损益找平吗

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齐红老师 解答 2024-08-20 17:53

你好!是的,损益类的科目都用到以前年度损益调整

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快账用户2344 追问 2024-08-20 17:57

好的,上边您说的做红字,是两个分录都做红字冲吧

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齐红老师 解答 2024-08-20 18:01

你好!第一个分录是正常做转出。 第二个结转成本的红字冲减

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快账用户2344 追问 2024-08-20 18:11

好的,那购买这个东西支付的钱,花就花了,不用处理吗,还是也需要做分录

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齐红老师 解答 2024-08-20 18:19

你好!不需要另外做分录了。你可以理解为货没有问题,是发票有问题,发票不能扣除

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快账用户2344 追问 2024-08-20 18:24

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-08-20 18:26

你好!不用客气的了

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你好!这个你去年是怎么做的分录
2024-08-20
对的是的,借应付账款贷利润分配未分配利润应交税费应交增值税进项转出。
2022-05-23
你好,这样做不规范了。
2025-09-18
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额,如果实际有业务的话,账上不用调整的。
2023-04-14
您好,这个的话,都是跨年吗了吧这个 然后就是
2023-12-11
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