你好,C支付给A的这个是什么业务的?

A公司(教育咨询公司)与C校合作招生,所有费用由A公司代收,C校的收费为2500,后期对接好打款给C校。A公司收费6000,不考虑增值税,会计分录如下:借:银行存款8500贷:预收账款6000其他应付款-c校2500打款给C校借:其他应付款—C校2500贷:银行存款2500确认收入借:主营业务收入6000贷:预收账款6000老师:我这样做分录对吗?C校收回2500要开发票吗?
A公司: 1、 开票:借: 应收账款-c 2万 贷:主营业务收入 2万 2、 借:其他应收-B 2万 贷款:应收账款-C 2万 B公司: 1、 收到发票 借:管理费用-租金 15万 贷:应付账款-C 15万 2、 支付租金 : 借:应付账款-C 15万 贷:银行存款 12万 其他应付A 3万 老师你看看我做的对吗? A给C开售电收入发票2万,C给B开租金发票15万、A的2万收入抵扣B的租金费用 A的两万收入抵B的租金费用 C给B开租金发票15万
老师:a是农业公司收到政府用于维修温室大棚的专项资金然后中标到了b公司,a公司收到资金是借:银行存款 贷:应付账款_专项 支付给b公司时 借:应付账款_专项 贷:银行存款 收到b公司开来的工程款发票时 借:在建工程 贷:不知道做什么 能说一下吗,公司是小规模,谢谢
老师,A公司收B公司70万,A给B开了6%专票。然后A把这笔钱扣除税率差额支付给了C。C给A开的3%专票。 A公司账务处理 1:收到70万 借:银行存款 70万 贷:收入 70万/1.06 销项税 70万/1.06×0.06 2、支付给c公司 借: 其他应付——供应商往来 70万/1.06×1.03 贷:银行存款 70万/1.06×1.03 3、收到发票,不入成本吗?该怎么做账呢
老师 1.A原先做了代收款分录,借 银行存款 贷 其他应付款,款项已经打给B。 2.后面由于需要A提供发票给客户所以A把代收款转为主营业务收入,要怎么做分录? 3.B开具发票过来,但是款项已经在前面支付,这张发票怎么做
我个人所得税申报超69000元个人所得税应该交多少
领导买的黄金项链耳坠走什么呢
几年前买了银行理财产品,一直挂着不知道怎么处理,今年把他转入投资收益,汇算清缴怎么做,理财产品买入多少卖出多少超多笔,已经搞不清楚了,只有投资收益有7000多
民营医院提供医疗服务时销售药品,需要交增值税吗?
老师,公司注销时,只剩下其他应付款有余额,未分配利润负数,所得税清算时有税,怎么调整
第一季度暂估成本 到第四季度处理可以吗
2月份开票,3月回款。3月回款时怎么记账
购买二手空调只可以开普票吗?税率多少?
请贾苹果老师回答谢谢,其他人勿接,老师是不是研发费用不一定非要在软件里面改账,直接表格做就行了
假设劳务报酬税前金额为10000,那个人在代开发票时发票含税金额应该开10000还是10100呢?
是使用的燃气费,
其他业务收入 应交税费、应交增值税销项。 最后一个。
哦,好的,谢谢郭老师
那销项按照多少计算,一般纳税人
燃气一般纳税人9%的税率。
好的,知道了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。