你好!这个计入预付账款,贷银行存款 然后每个月分摊

老师,你好,我们是汽车运输有限公司。公司用多条线路的经营权,前五年都是承包给个人使用收入承包费,入了收入。现在公司要收回自己使用,要支付一笔钱收回。请教一下老师,这个支付出去的钱怎么做会计分录
我们公司是科学仪器制造业,法人是研究所的老师,专利是法人研究出来的,但是申请专利的时候因为他在所里工作,所以这个专利他给所里了,现在专利属于研究所,(这是一个我们法人研制出来的软件系统,是安在电脑上使用的,类似APP, 需要配合仪器实物连起来才能用的) 研究所授权十年使用权给他让他开公司,现在在研发实物产品,现在买了各种原材料零件,进行组装实物,买的零件能记研发支出-费用化支出吗? 什么时候记资本化支出 我认为实物组装起来也要申请专利,只不过现在还没申请,只申请了电脑上的软件系统专利,学堂有的老师说 我这是做实物,一律不让做研发支出-费用化支出,买的零件到底应该怎么做账?
老师您好,我们公司购买了一个财务软件,因为收到了一部分发票并且勾选抵扣了,所以得确认无形资产,但是钱还没付完,发票也还没开完,请问怎么做完整的分录呀?还有摊销是我做账确认无形资产就必须摊销还是当软件可以使用才开始摊销?
老师,公司一般纳税人,小微企业,财务会计是兼职的,公司买材料一直只有入库(发票到,款已付,借:应付账款一ⅩX公司 贷:银行存款一交行公户)。他后面分录没有领料环节他是怎么做省略这一道程序也可以的,后面分录接着怎么做财务处理账分录是什么? 同学你好,也就是采购时,直接借:生产成本等科目,应交税费,贷:应付账款-ⅩX公司。 老师这样合规吗 同学你好,这样操作不合理,但是也算合规的。
你好老师 中医诊所是小规模公司 购买门诊使用医疗软件 一年一支付 也不是买断 只有使用权 这个怎么做会计分录
老师我们申报企业所得税时,可以不弥补以前年度亏损吗?
郭老师,之前的账上没有应收票据余额,只有挂了一些应收账款科目,是票据的一手出票人,我调整完,应收票据是负数了,但应收对了没啥问题,这个要怎么调
收款100000元,开票100200元,多开了200元,顾客不再转款,这部分如何处理
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
郭老师,老师,您好,我们老板女儿要出国留学,需要老板的个人卡流水和工资明细,老板要求我们财务,出具到7月底的工资,流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊,老师
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
老师好!我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
比如我这家公司从来没做过银行,这个月开始做银行,我怎么调银行余额呢?直接写一个调整分录,借银行,然后贷其他应付款法人,从法人垫款里冲出来可以吗?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
老师 发票已经开出来了 收到发票怎么入账
你好!借预付账款,贷银行存款就行。 然后每个月借管理费用-服务费,贷预付账款