您好,可以3年,是我们租赁期或预计的装修能使用期间来摊销的, 借:预付 贷:银行 借:管理费用-折旧摊销 贷:预付

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师您好,我们是房地产开发公司。售楼部装修时4月份预付工程款10万,5月份付款20万元。(装修好)都是付给个人。合同价:38万万已付30万,还未付8万(张三) 4月份会计分录 借:长期待摊费用10万 贷:预付账款—张三10万 借:预付账款—张三10万 贷:银行存款—农行10万 那我5月份会计分录怎么做? 6月份收回10万发票我该怎么做账呀? 9月份收回了28万的发票我该怎么做会计分录?
老师你好,公司装修设计的款是之前付了7万,分录是做借:其他应收款-XXX 70000 贷:银行存款70000 本月 发票也开了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分录我要怎么做?我是这么理解的 借:其他应收款-XXX 150000 贷:银行存款 150000 然后再做发票入账 借:长期待摊费用 194690.27 应交税费 进项 25309.73 贷:其他应收款-XXX 220000元 还是错的我这么做?请告诉我正确的分录,房子是公司自己的,一般纳税人 ,外账,装修款 全部都要入长期待摊费用 按三年摊销 我知道要次月摊销 现在发票全部回来了 付款也付完了,要怎么做分录合理点!
老师,我们公司改扩建重新装修了一个办公室出来,当时结算单上面是54000元,也已经验收了,我按照验收报告和结算单的金额已经开始摊销了3个月了,但是这个月老板去谈了价格,对方开票5万元给我们,只要求我们付5万元,请问,我应该把多的4千元做到营业外收入,还是调整之前做的摊销呢?我做的长摊费用
老师,我们公司改扩建重新装修了一个办公室出来,当时结算单上面是54000元,也已经验收了,我按照验收报告和结算单的金额已经开始摊销了3个月了,但是这个月老板去谈了价格,对方开票5万元给我们,只要求我们付5万元,请问,我应该把多的4千元做到营业外收入,还是调整之前做的摊销呢?我做的长摊费用
老师您好,请教一下公司新成立,需装修厂房总工程价款160万,4月份预付了36.6万工程款,对方开了增值税专用发票36.6万,我做的分录是 借:预付账款-甲公司 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款 1、这个分录合理吗? 2、月末不用做费用摊销是不? 3、当装修款大部分付清,差质保金时,是不是要摊销
                老师您好,收到供货商应产品质量问题的罚款收入需要缴纳增值税吗?还是只是缴纳企业所得税
请问:是不是有电商税了?多少税率?怎么交?是在增值税报表上填吗?
老师,个体户的减半征收是从什么时候开始?
老师请问一下、我们是生产型企业、有一单报关单上面的贸易方式是跨境电商b2b直接出口国外、这个能放在生产企业退税嘛?
我们是运输公司68000元的罐体计入那个科目
老师,您好,请问下利润对单价和销量的敏感系数怎么算?
销售出去的色精的空桶返回来,付的运费记入什么科目!
请问各位电商收入金额应该怎么确认。看我这样做的对不对,电商收入金额=提现到账金额/1.06,应交增值税额销项税=收入*0.060,所得税是(提现到账金额-成本费用)*25%
老师好,单位想注销,账上有电脑,手机,还有库存,但实际上库存都卖了,电脑手机也都报废了,该怎么办,能办注销吗?
老师,请问非公司员工的高铁票只能做招待费吗?
是收到发票当月做这个摊销分录吗?我们是7月底装修完毕,8月收到发票,但目前还有一点尾款没给对方结。
您好,8月就开始摊销,这些金额是确定的,先摊销没事,发票反正会来的
是8月的账期再摊销对吗,这里是否需要用到长期待摊费用科目?
您好,可以在长期待摊费用,现在新准则这个科目不用了,直接在预付账款也行