可以的,可以补上的。

老师我们单位是从另外的老板手里买回来的,单位原来就有账,但是现在我们接手后发现库房的原材料保管和会计账上都没有,这些原材料怎么入账
老师,你好,公司买原材料,预付款已付,但由于对方没有及时提供开具的发票,发票在2023年已开具,我司未在2023年入账,在2024年还未汇算前收到发票,现在该怎么入账比较合理?
老师您好,我想问一下,我单位有几十笔各个单位汇入我单位账户的款,这些款项有些可能是汇错的,有些可能是未签合同、未提供服务就汇款的,但这些款不能确定其来源,只要是入我单位银行账户的款,我就要做预收账款吗?这样对吗?是否可以不做账直接在余额调节表中进行调节呢?谢谢
各位老师大家好,就是2023年未入账的一些票,比如原材料的入库单据,我现在入账能行吗
各位老师大家好,我是从别人手里接过来的账务,现在要补账,然后比如说期初库存商品,还有原材料这两块的盘点,库存商品是借20万,然后原材料是借20万,现在贷方应该计入到那个科目呢,请那位老师给我指点一下,谢谢
老师好,我们新开的交通银行一般账户,除了不能取现金,其他功能和基本户一样吧,可以收付款,但是我们对外开票信息都是基本户银行,现在贴现100万到交通银行,如果用交通银行付采购款,对方给我们开票还是基本户可以吗,其实现在电子发票,票面倒是也不显示的
小规模纳税人开专票1万5交多少税
劳务公司开票,对公账户不走账,有风险
请问购买厂房200万,这个月销售只有50万,我是不是把这200万的厂房要开发商分开开,这样方便下次抵扣,不用麻烦留抵退税
请问,出口箱单发票上面不是有发货方、收货方吗,这个收货方是合同上的客户抬头,还是客户委托的物流公司抬头?
老师晚上好,我是一般纳税人的劳务公司,想在今年12月份开出120万元的劳务费(专票),但是我这边基本上是没有什么可以抵扣的专票回来,明年才陆陆续续的有购买设备的专票,那么我想问问如果我这个月开的专票是不是都要全部交完所有的税款
有个发票用现金付了。那个钱 写收据还是咋弄 怎么入账
老师,请问车位发票丢失,地方不愿意重开,我想让她重开要怎么操作?
老师,你好,公司三年之前卖货给一家公司,货发出,钱当时也收了,但是那时候不懂,没人做账报税,就那样交易了,现在那边公司突然要求补开之前的发票,这个发票开了要怎么做账
同一个法人注册了一个个体一个公司开发票。一个项目分开开了 这样可以吗
不是正规发票,是那种几联次的机打的出库单据等,可以入账吗,老师
可以做账,但是不允许抵扣所得税。