你好,因为与你主营相关的,放到预付或者应付账款里面去。如果是费用类的,或者是借款的是其他应收款或者其他应付款。这个其他应收款是借方类的科目,你提前支付给对方的,对方欠了你的服务 或者发票 需要相当于是你单位的资产
老师,之前成本费用没有发票,也没有计提就直接支付借其他应收账款/预付账款,贷银行存款,现在我把之前的暂估入账 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估应付账款、暂估预付账款、暂估其他应付款,可这怎么冲销之前的其他应收账款/预付账款呢
红冲应该为:借:原材料(红字),贷:预付账款(红字),之前预付账款为借方余额,调整到其他应收款借方了,现在可以借:原材料(红字)借:其他应收款(红字)吗?(懂的回答)
采购材料的预付款放在预付账款下面,支付的费用类预付款为什么放在其他应收款下面,借 其他应收款 贷 银行存款这样子,预付账款可以不提坏账,但是其他应收应付借方余额不是要提坏账的吗
存放在银行的三方专管账户的钱,用来作为保证金的款项,应该入什么科目是银行存款还是其他货币资金还是什么科目
个体户,建筑类的,开的建筑劳务发票,每年开60万发票,60万有工资表,有60万直接转入私人账户,现在要注销怎么处理?
中级考完不知道会不会过,明年又想考税务师又想考注会怎么规划好?
老师您好,一般纳税人酒店,进项里面有勾选农产品发票。但是在填附列资料二时数据是自动更新过来的,在其他扣税凭证下有一项农产品收购发票或者销售发票,没有自动更新到那一项,需要手动更改吗
老师,股权转让的股东会决议后面股东是新股东签字还是旧股东签字
老师,麻烦问一下,海带我们开发票的话,大类属于什么呀?还有玉米是属于蔬菜还是谷物啊?
这样的住宿费发票能入账吗?
请问一般纳税人申报增值税,没有进账该怎么办?
员工一直不签劳动合同怎么办?
员工八月份2.5天班,9月份上了4.5天班,老板不让上了,那工资怎么计算?
对,我们公司是这样做的,我就是想问,其实不都是预付款吗?但这样做,采购材料的预付款我没提坏账,但是费用的预付款放在其他应收,我就提坏账了啊
其实都是预付给对方的,不能说是预付款,因为和主营相关的,你看男方的预付账款里面去 比如他销售给你办公用品没有给你提供办公用品或者是发票,你不都得计提坏账吗?
啊,老师你说的我还是不明白
那预付的采购材料款,不是也有可能不给原材料嘛,那不是也有风险吗,为什么不提坏账
一旦不给你提供材料的话,你不就是预付给他的?他欠了你的钱, 钱收不回来,货物也收不回来。
是啊,所以我说做在其他应收款有风险,需要提坏账,那么做在预付账款不是也有风险,为什么不用提坏账呢,为什么同一个性质,都是预付款,要分开做,一个做预付账款,一个做其他应收款
预付账款也需要计提坏账,哪里规定预付账款不能集体坏账了? 和你主营相关的是预付账款。你这个句话没有收到吗? 回复里面提到过了
因为 不是 你单位的主营, 所以放到其他应收款里面就是这么规定的。
哦哦,这里明白了,但是提坏账的,不是其他应收应付借方余额和应收预收借方吗,预付也要提坏账的?我们公司好像没有提坏账
需要的 需要考虑的
哦哦,那就是说实际是需要的,只是我们公司没做出来而已
是的对的,是这个意思的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快