这个问题得先理清账目,确保申报和发放都准确无误。如果确实多发了工资,可以考虑通过内部流程追回或调整。暂时先做其他应收款处理是个过渡方案,但需尽快找到解决办法,避免后续产生财务问题。建议与财务团队详细讨论,制定合适的解决方案。
老师,有个公司申报个税是这样申报的,7月申报6月应发工资(6月工资),实际上不应该是7月申报6月发放的工资(5月工资)吗?这些人7月离职去了别的公司,那她应该这个月做人员减少吧,那另一个公司申报个税这样报可以吗?8月发7月工资,9月份申报, 这样的话中间就空了一个月,这样有什么影响吗?
老师好,有个员工去年7月从我公司领取薪资,我从7月开始给他报个税,他之前的公司当月也给他申报了一笔收入,但是没实际发放,现在他做汇算清缴的时候点提交,其他收入都是正常的,就那一笔其他公司申报的变红了,这个要怎么处理呢
老师好,有个员工去年7月从我公司领取薪资,我从7月开始给他报个税,他之前的公司当月也给他申报了一笔收入,但是没实际发放,现在他做汇算清缴的时候点提交,其他收入都是正常的,就那一笔其他公司申报的变红了,这个要怎么处理呢
老师好,有个员工去年7月从我公司领取薪资,我从7月开始给他报个税,他之前的公司当月也给他申报了一笔收入,但是没实际发放,现在他做汇算清缴的时候点提交,其他收入都是正常的,就那一笔其他公司申报的变红了,这个要怎么处理呢
老师,我们有位员工,7月中旬入职,我们帮他交了社保公积金,但8月份发放工资7月份工资不给他发工资,因为他欠款太多,这样造成在个税报税系统中给他个人录入时,他的应发收入是0,实际发放为负数(因为5先金有个人承担部分),请问在公司整体报税时会受影星吗?
对方不给发票,款已付,发票肯定不能给了,怎么做账务处理
老师我单位是个体户,我给对方开1%的专票,对方收到发票后,可以抵进项税吗,谢谢老师
【单选】6.甲公司为增值税一般纳税人,23年12月20号购入需要安装的设备一台,取得增值税专用发票注明的价款为3000万元,增值税税款为390万元。那当日开始安装,支付安装人员工资10万元,耗用账面价值90万元、公允价值100万元的产品一批,该产品适用的增值税税率为13%。23年12月31日,该设备达到预定可使用状态,那预计使用年限为10年,预计净残值率为5%,采用双倍余额递减法计提折旧,甲公司2024年应计提的折旧金额为( )。
郭老师,发行的债务性工具,是什么意思,发行时产生的费用,计什么科目,冲减应计利息时怎么做账
董老师 在线吗?想咨询您~
老师说,同事出差了,报销车费,住宿费,伙食费发票少了,怎么做账呢?要求补别的发票吗?能做费用吗?
老师,我们公司是供应链企业,给大学食堂配送蔬菜和肉的。我们这家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板买了两辆冷藏车,不过是落户在了我们集团其中一家分公司名下。因为实际是我们这家子公司老板出的钱,也实际是我们在使用,所以我们跟落户的那家分公司签了租车协议。今年这两辆冷藏车要支付保险费和车辆年检费,我们公司是用老板的私卡转钱到集团的法人私卡上,由法人又转到落户的那家公司来支付保险费和车辆年检费的。请问我这边内账该怎么做账?
我们公司因为诉讼案件被司法扣划了70万,但是现在这个钱没有付到对方公司,只是冻结了。要怎么做账务处理
为什么带开劳务发票税点是2.3%,个人给小规模开发票要收20%个人所得税,能给讲一下吗
老师,如果是公司没有出差外地的业务,但是开票到公司的住宿票我能入账吗
估计成立新的公司,人员分流
新公司成立,人员分流要合理规划,先评估需求,再分批转移关键岗位员工,确保业务平稳过渡。注意法律合规,做好交接手续。