工资计提:借管理费用/工资,贷应付职工薪酬。 结转:借应付职工薪酬,贷银行存款或应付账款。 支付:借银行存款或应付账款,贷应付职工薪酬。
企业发生的研发人员工资我计提:借:“研发支出—二级明细” 贷:应付职工薪酬—工资 月末结转:借:管理费用—研究费用 贷:研发支出—二级明细 想结转在“管理费用-研发费用”但报表上无法显示,只有研究费用 ,问老师这样正确吗
第一季度已经作为普通员工工资计提结转以后的工资,第四季度怎么做分录再计提成为研发人员工资结转研发费用呢 这个分录可以吗 第一步 借研发支出——费用化支出 贷管理费用-工资 第二步 月底结转研发费用 借管理费用-研究费用 贷研发支出-费用化支出
本月计提研发部门工资 借:研发支出—费用化支出—工资 贷:应付职工薪酬—职工工资 这笔分录摘要栏是写月末结转研发费用还是月末费用化支出结转?哪种写法规范呢,请老师告知 借:管理费用-研发费用 贷:研发支出—费用化支出—工资
老师,公司有研发支出的工资,计提是借管理费用-工资 研发支出-费用化支出-工资 贷:应付职工薪酬 月末结转时 1.借管理费用-研究支出 贷 研发支出-费用化支出-工资 2.借:本年利润 贷 管理费用-工资 管理费用-研究支出 这样对着吗
老师,关于研发支出做账,计提借:研发支出-费用化支出-工资/劳务费-研发项目名称 贷:应付职工薪酬 月末结转:借:管理费用-研究费用-工资/劳务费 贷:研发支出-费用化支出-工资-研发项目名 这样就好了吗
老师,您好,我们公司委托货代出口报关,报关单上写我们公司名字还是货代公司呢,后续出口退税怎么弄
老师,去年给供应商付的预付货款,发票没开,就先暂估入库,结转成本,后面发票一直也开不回来,那我就把之前的先冲回,在做其他应收款
个体户录的代理协议日期生效日期是10月1号、报7-9月的增值税是以法人身份登陆电子税务局申报的可以吗用不用在代理渠道更正一下会不会产生罚款
支付的运输代理费,需要按运输合同交纳印花税吗?
老师请问,20年注册的公司,认缴500万,实缴0,请问过渡期到什么时候,谢谢!
老师好,交税怎么做分录,需不需要计提什么的
老师,我准备注册一家*供应链有限公司,经营范围,一般项目:供应链管理服务,网络技术服务,普通货物仓储服务,**,这样会认定为供应链,还是商贸
老师,我问下全年一次性奖金不是只能申报一次吗?
个体户是10月13号签的代理协议十二号以法人的身份登陆的电子税务局报的增值税系统录入的代理协议日期是10月1号,用从代理渠道把增值税更正一下吗
老师,你好,现在税务局系统反应的非应征税报关单人民币离岸价总和与我们公司申报的数据差异几千元,我们自检了每笔报关单都是按照出口当月第一个工作日的汇率开具的,这种情况我们怎么说明