工资计提:借管理费用/工资,贷应付职工薪酬。 结转:借应付职工薪酬,贷银行存款或应付账款。 支付:借银行存款或应付账款,贷应付职工薪酬。

第一季度已经作为普通员工工资计提结转以后的工资,第四季度怎么做分录再计提成为研发人员工资结转研发费用呢 这个分录可以吗 第一步 借研发支出——费用化支出 贷管理费用-工资 第二步 月底结转研发费用 借管理费用-研究费用 贷研发支出-费用化支出
本月计提研发部门工资 借:研发支出—费用化支出—工资 贷:应付职工薪酬—职工工资 这笔分录摘要栏是写月末结转研发费用还是月末费用化支出结转?哪种写法规范呢,请老师告知 借:管理费用-研发费用 贷:研发支出—费用化支出—工资
老师,公司有研发支出的工资,计提是借管理费用-工资 研发支出-费用化支出-工资 贷:应付职工薪酬 月末结转时 1.借管理费用-研究支出 贷 研发支出-费用化支出-工资 2.借:本年利润 贷 管理费用-工资 管理费用-研究支出 这样对着吗
老师,关于研发支出做账,计提借:研发支出-费用化支出-工资/劳务费-研发项目名称 贷:应付职工薪酬 月末结转:借:管理费用-研究费用-工资/劳务费 贷:研发支出-费用化支出-工资-研发项目名 这样就好了吗
研究费用里的工资计提、结转、支付账务分录怎么写
老师您好,我这边收入对应的就是人员的费用,我收入分2个项目核算,那么人员的工资表上,我需要让人力那边加一列项目吗?把对应项目放进去???这些我做的是主营业务成本的
请问小规模公司,季收入30万内,收入多少,全部以车租形式付给上面公司。这个每月印花税需要计提吗?附加税需要计提吗?企业所得税需要计提吗?
银行流水可以做在结转损益的后面吗
老师,由于结算单价更改,这个月要红冲2月和3月开的专票,请问需要更正重新申报2月份的增值税申报表吗
老师,个人叫罗河的到税务局代开发票爆破工程服务,爆破工程公司,我现在挂账是挂应付账款–罗河,还是说其他应付款–罗河??
老师,公司有4台无法使用的电脑,无法开机的,当破烂卖了340元。这种要交增值税吗?
税法规定的哦、好吧
外贸企业首单退税除了单证齐全外,还需要准备员工社保、工资表、个税申报记录 水电费、物业费发票吗?
老师,我们是零售百货超市,进货产生的物流费计入哪个会计科目?
老师,我们是零售百货超市,产生的物流费计入哪个会计科目?