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之前采购的商品做的:借:管理费用-宣传费,贷:银行存款,贷:应付账款,现在要转成商品和包装物上架销售,不红冲,如何做分录

2024-09-04 16:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-04 16:23

借库存商品,借销售费用负数。

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快账用户1299 追问 2024-09-04 16:23

老师,能回答完整的分录不

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齐红老师 解答 2024-09-04 16:25

你好,我上面给你写的就是完整的分录呀。借库存商品贷管理费用。

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快账用户1299 追问 2024-09-04 16:26

好的老师

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齐红老师 解答 2024-09-04 16:26

不用客气,工作愉快。

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快账用户1299 追问 2024-09-04 16:26

后面的分录我如何做呀

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齐红老师 解答 2024-09-04 16:29

销售出去,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费, 借主营业务成本,贷库存商品。

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快账用户1299 追问 2024-09-04 16:29

好的老师

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齐红老师 解答 2024-09-04 16:29

不用客气,工作愉快。

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借库存商品,借销售费用负数。
2024-09-04
你好!这个借库存商品,贷管理费用-宣传费
2024-09-12
你好 如果您没有跨年或是小企业会计准则的话 您做的分录是已经调整了差距的500元了 1借:主营业务成本 5000 2 借:主营业务成本 -5000 一正一负=0 3主营业务成本 4500 合计主营业务成本就是4500
2021-05-28
是的,这个应该是库存商品结转到主营业务成本下面,你还需要做借主营业务成本-5000元 贷库存商品-5000
2020-09-21
同学,你好 嗯嗯,可以直接做
2023-07-26
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