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我想问下,付供应商的货款,做分录的时候为了方便查明细账,都要先用预付账款过渡吗:借:预付账款 贷银行存款,然后 借:主营业成本/其他业务成本,贷:预付账款吗?不然直接计入成本,后面查账不是都是通过摘要备注的来查吗

2024-09-04 19:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-04 19:04

同学,你好 你要这样做,也是可以的

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快账用户2776 追问 2024-09-04 19:06

那不这样做的话,怎么做方便后面查明细账

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齐红老师 解答 2024-09-04 19:08

同学,你好 不这么做,你之后查账,直接查主营业务成本明细账

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快账用户2776 追问 2024-09-04 19:15

收到,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2024-09-04 19:15

不客气,祝工作顺利

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同学,你好 你要这样做,也是可以的
2024-09-04
第二步,这个是什么意思。
2025-01-10
原两种处理方式不合适。少付的3000元零头可看作商业折扣,支付时,借“预付账款”10万,贷“银行存款”10万;处理零头时,借“预付账款”3000元,贷“管理费用”3000元 。
2025-03-06
同学你好,学生来上课时,借;预收账款,贷:主营业务收入。老师的人工成本,先提取,借:主营业务成本,贷:应付职工薪酬,再做,借:应付职工薪酬,贷:银行存款等科目。
2022-09-18
你好!员工借支款的时候分录如下: 借:应付账款  贷:其他应付款-某员工
2020-12-11
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