合同结束时,确实要互冲。价款结算贷方1000冲减收入结转借方1250,差额计入损益。

老师,大工程,每月合同结算――价款结算贷方余额和合同结算――收入结转借方余额,要结转吗?还在就放在那不管,等到工程完工后再结平吗?
@郭老师 如果我做了借:应收 贷:合同-价款结算,应交税费 借:应收账款 贷:银行 借:合同结算-收入结转 贷:主营业务收入 、 合同结算会不会有余额,它是损益类科目?不会有余额?
老师,项目完工后,合同结算下面的价款结算和收入结转余额相等,是不是需要对冲,对冲分录怎么写
请问合同结算-收入结转和价款结算的余额怎么冲销,合同结算-价款结算贷方余额1000,合同结算-收入结转借方余额1250,是等合同结束两个科目余额互冲吗
老师,请问工程公司做账时,科目合同结算的明显科目,在开票时:合同结算-价款结算,确认收入:合同结算-收入结转,等工程结束时,合同结算一级科目是0,但是二级科目都是有余额,这样需要怎么操作吗?
老师您好,公司两台空调从今年一月份由办公用转为食堂使用,因做账系统折旧计提默认管理费用折旧摊销科目,所以本月将上半年的两台空调折旧手工调到福利费,这样做没问题吧?另外空调购买时抵扣进项税了,现在需要做转出,是按照25年12月底的空调净值乘以13%税率计算转出吗?一月份没有调整和转出,正常应该涉及滞纳金吧,但公司留抵税额多需要交增值税
个体工商户注册的流程是什么 主要找专业人做会计吗
客户已抵扣的发票。我是销售方可以直接开销售折让吗?因为收不回来这么多钱了。很难找到客户处理了
是这样的。含税发票137000元客户已付41100元,还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证(32246.16元)。现在告对方和解,剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款,41100+70000=111100元,111100元-137000(已认证)=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗?另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
老师个体工商户需要做账吗 然后像我自己可以做个简单的账吗 弄查账征收还是指定征收好些
你好老师,我们是代账公司,税务打电话说明天到我们公司去,一般都查啥,我们应该注意啥
我们公司有好多主播成立个体户,老板不让我给他们代账说怕牵连公司,都交给代账公司,但是他们又有税务问题老板都问我,我该怎么回答比较好,不想无偿提供这些
工商年报 海关业务联系人 和关务负责人 都是填写公司人员吗?
老师,请问如果企业在注销了,生活垃圾处置费填0可以吧?
我们公司是一般纳税人,报废了一辆车辆,已经取得注销证明和回收证明。请问怎么做会计分录。和税务问题。
请问损益是哪个科目
损益科目通常指的是收入类和费用类科目,比如主营业务收入、销售费用等,它们共同反映企业当期盈亏。