可直接按营业外收入处理
请问老师,我公司现有几种销售模式该怎么做会计分录,1是 客户预存货款满额赠送,比如预存满1000送500,2是客户货款回款时少付了钱的差额,3是客户销售额达到一定金额给予的返点,以上都是通过调往来账方式处理,正确的会计分录是怎样的,我看我有没有做错,谢谢
请问老师,我们公司跟客户谈成了一项业务,业务实际项目款为100万,但是客户想跟银行贷款120万,于是客户想要我们在签合同的时候合同约定金额为120万,我们公司实际从客户贷款银行收到的项目款也是120万,但后续我们需要把多出的20万转回给客户,客户说可以把这20万作为往来账处理,请问这个是怎么做为往来账处理的?
请问老师,已收到客户开来10000的进项专用发票,我们已付了款并做了账,现已开发票里包含有一部分原材料没发货的,多的金额做的预付账款,现在中止了这个业务,我们要客户退回多付的预付款,这个账务怎么处理做会计分录?
老师,我的用友财务软件在设应收账款辅助核算的客户往来明细账时,每一个客户往来名称是一个明细账,但是有一个零售给随机客户时,我设的是其他这个名字,打印出来的会计凭证分录会计科目是应收账款-其他,而不是应收账款-零售,这样税局查到不会认为我设的其他是有问题的吧,因为税局汇算清缴的其他这个项目是最容易查的。
老师,请问往来客户打款进来,用途是为了进行账户的认证,这种情况的到款(金额为几角几分),账务处理计入什么科目呀?
机构为编程培训学校,涉及童伴业务--开票类目,研学、游学、打比赛、培训这些业务属于哪些类目
开专票要求对方补税点,是每一笔转账都要计算对应的附加税增值税企业所得税印花税吗,这个要补的税点是不是不是固定的
老师,我们报销的普通发票怎么能避免重复报销
老师 我们一个同事离职了, 当时签的合同工资是1.6万,实际发放也是1.6万, 但是领导实际给他的工资是2.6万, 另外一万是领导私下给员工, 但是这1万一直拖着两年了, 同事离职后 就申请仲裁了,上面写着欠多少工资, 证据财务人员我和同事的聊天记录, 和领导和同事的聊天记录,还有钉钉报销记录, 还有拖欠工资的工资明细表,明细表上只有领导签字,没有盖章没有手印, 这种会仲裁成功吗? 如果公司不认这个能通过吗?
老师,企业汇算清缴时,把24年科目余额表导出 看看那些项目没有发票但是账上是费用,这些需要调增。对吗?
请问一下,我申报退税的时候,有一栏是美元离岸价,我收汇收的是人民币,这个地方我怎么填?我看也没有可以改动的地方。我报关单申报的出口价也是人民币金额
一月份的单据都需要裁下来是吗、到2-1-1之前的
请问收到房租发票分别是 经营租赁*房租 6000元 现代服务*服务费6000元 企业管理服务*服务费1500元 怎么做会计分录
24年第四季度的附加税我忘记计提了,现在可以补计提吗?怎么计提?
老师,企业每年组织的员工体检做福利费,还是做劳动保护费