可直接按营业外收入处理
请问老师,我公司现有几种销售模式该怎么做会计分录,1是 客户预存货款满额赠送,比如预存满1000送500,2是客户货款回款时少付了钱的差额,3是客户销售额达到一定金额给予的返点,以上都是通过调往来账方式处理,正确的会计分录是怎样的,我看我有没有做错,谢谢
请问老师,我们公司跟客户谈成了一项业务,业务实际项目款为100万,但是客户想跟银行贷款120万,于是客户想要我们在签合同的时候合同约定金额为120万,我们公司实际从客户贷款银行收到的项目款也是120万,但后续我们需要把多出的20万转回给客户,客户说可以把这20万作为往来账处理,请问这个是怎么做为往来账处理的?
请问老师,已收到客户开来10000的进项专用发票,我们已付了款并做了账,现已开发票里包含有一部分原材料没发货的,多的金额做的预付账款,现在中止了这个业务,我们要客户退回多付的预付款,这个账务怎么处理做会计分录?
老师,我的用友财务软件在设应收账款辅助核算的客户往来明细账时,每一个客户往来名称是一个明细账,但是有一个零售给随机客户时,我设的是其他这个名字,打印出来的会计凭证分录会计科目是应收账款-其他,而不是应收账款-零售,这样税局查到不会认为我设的其他是有问题的吧,因为税局汇算清缴的其他这个项目是最容易查的。
老师,请问往来客户打款进来,用途是为了进行账户的认证,这种情况的到款(金额为几角几分),账务处理计入什么科目呀?
新添加人员医保人员回退。误写成停保啦。结果扣费了。怎么能把这个钱退出来?医疗保障局不愿意给退
老师你好,我们单位的社保是当月交当月的,工资是次月发放,我们当月就做了扣缴社保个人部分的凭证,但是次月工资表出来以后,扣缴个人部分保险的公积金部分少扣了11元,应该怎么处理?
我们开票方红冲3年前的发票,当时有预缴税款,红冲会涉及哪些问题
接手别人的公司,需要注意什么,需要签订什么协议
新注册公司小规模,工商局免费送备案章吗
老师怎么查询税务师事务所出具的报告税局认可
老师,我们是建筑公司,跟总公司签订的商混合同,分公司收钱并且给我们开票,这个可以吗?
老师,我们是同个海南省的企业,总包企业劳务分包给我们,金额超过500万,我们是需要先做跨区域报告和报验,预缴税款后,才能开票是吧?
老师,税务师的财务与会计,在学习债务重组的时候,长期股权投资,在什么时候属于金融资产,什么时候不属于
老师好,今天专管员说我们23年度的有张发票需要剔除来,是发票有问题,这个是纵以前年度损益去调整嘛,是张餐票