你好!奖励8000元,记入“职工福利费”科目,具体操作参照公司会计制度及税法规定。

1.老师,外购的电脑作为奖励给员工,视同销售吗?进项税能抵扣吗,还是做进项税转出处理,借:应付职工薪酬—职工福利费 贷:库存商品 应交税费—应交增值税—进项税额转出 是不是本质上,视不视同销售,这个进项税我们都不能抵扣,视同销售,一进一出平了,不视同销售进行又要转出,还是不能抵扣 2.如果是原本应该给员工奖励8000元,公司出钱买了11000的的电脑,剩下3000员工自己付,这个账应该怎么做呢,现在是公司收到一笔11000的采购电脑的发票,如何做分录呢
老师您好,公司以春节员工福利费方式发放年终奖,如何进行账务处理
老师您好,公司给员工子女考上大学的奖励8000元该如何进行账务处理
您好老师,A公司搞促进销售转介绍活动,介绍成功每人奖励500元,同属于一个集团的B公司,C公司员工都有参与。活动结束,A公司支付B公司店长5万元,支付C公司店长10万元,由店长再支付给对应参与活动的员工。请问A公司支付的这15万元该如何入账呢,有几种方案? 如果报个税的话,最终拿到的奖励不是A公司员工,但同属于一个集团,应该按什么项目报个税呢。 如果是做销售费用的话,没有发票如何入账呢, 还有其他方案吗?
老师您好,我公司向银行贷款500万元,银行收取了五万元的融资担保费用,请问该如何进行账务处理
老师,小规模个体户查账征收的年度汇缴的纳税调整增加额中的超过规定标准扣除的项目金额“职工福利"这项怎么填写?我们工资薪资申报过工资34000,但是有职工福利1000元,要按这个福利1000元填写要全额调增吗?工资34000要在哪张表填写才能允许扣除1000元福利费,麻烦老师解答一下,在成本费用这张表单没看到可以填写工资薪酬这一栏,要在成本费用这表里对应哪个栏次填写工资呀?
老师,小规模个体户查账征收的年度汇缴的纳税调整增加额中的超过规定标准扣除的项目金额“职工福利"这项怎么填写?我们工资薪资申报过工资34000,但是有职工福利1000元,要按这个福利1000元填写要全额调增吗?工资34000要在哪张表填写才能允许扣除1000元福利费,麻烦老师解答一下
老师,小规模个体户查账征收的年度汇缴的纳税调整增加额中的超过规定标准扣除的项目金额“职工福利"这项怎么填写?我们工资薪资申报工资一年下来是34000,但是有职工福利1000元可以全额扣除吗?扣除的话我要在哪张表单填写工资金额数体现出来,“超过规定标准扣除的项目金额中的职工福利”还是填写1000是吗?,麻烦老师解答一下
请问老师,单板制造业,月均产能,月均产值,怎么计算?
商砼企业一月开票3个点,都开完了,政策才下来13个点,已经开出的票还能用吗
产值是含税销售额吗?如果本年有红冲去年的的发票,是否红冲的金额要减去今年销售额还是不减去?今年红冲去年的发票是不是要算今年产值减少?
资产负载表资产不等于所有者权益加负责 不平 这个要怎么查找原因
请问一下个税汇算清缴如果员工收到短信没有做的话是对员工信用有影响是吗?对公司有没有影响
你好,建筑业增值税3%,今年1月开始变成13%,但是2025.12.31日前还有1000万发票没开,工程已完工。再开发票能开3%吗
您好,问一下我们高企的研发折旧,有些电脑和设备,前期代账公司做账做的管理费用-_固定资产折旧,没有做在研发费用下面。我现在可不可以直接调账管理费用-研发费用--固定资产折旧。
老师您好,请问祥细的分录怎么写
借:管理费用-职工福利 8000元 贷:应付职工薪酬-奖金津贴 8000元
好呢,谢谢老师
没问题,奖励8000元,记到"职工福利费"账户里,借方增加费用,贷方增加应付职工薪酬。通俗点就是公司多花了这笔钱,得在账上体现出来。