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一般纳税人,收到普票,对方开的地坪施工费,如何做分录,用哪个科目

2024-09-05 17:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-05 17:07

同学你好 借长期待摊费用 贷银行存款

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快账用户7396 追问 2024-09-05 17:10

是公司装修地坪施工费,不能做管理费用吗?

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齐红老师 解答 2024-09-05 17:15

同学你好 进入太大了

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齐红老师 解答 2024-09-05 17:15

金额太大了哦 不合适

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快账用户7396 追问 2024-09-05 17:23

然后要次月摊销,借管理费用,贷长期待摊费用吗

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齐红老师 解答 2024-09-05 17:38

对的 这样做就可以了

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同学你好 借长期待摊费用 贷银行存款
2024-09-05
借:成本费用类科目    应交税费-增值税-进项 贷:应付账款
2023-08-29
您好,1.普票全额入成本费用,专票未税金额入成本,税金是应交税费-应交增值税-进项税 2.我们开票没有区别,借:应收 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
2024-07-19
您好是除以1.09*0.02,普通发票也可以扣减
2024-04-11
你好,如果他给你开三个点的或者一个点的专票的话,那肯定就不要发票更好。
2025-02-24
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