您好,发现多申报后应立即更正。登录电子税务局,找到已申报记录,修改增值税申报表,将多申报的部分减掉。提交更正后,还需关注税务系统审核结果,如有疑问可在线咨询或电话联系税局。务必及时处理,避免后续麻烦。

你好,老师,突然接手了一个汽车4S店的报税工作,做账软件上的出来的利润表收入累计数和电子税务系统收入累计数不一致,差了40多万,一查是4月份的报的收入多,报表上没有那么多,这个月报税看到不一致,问之前做账报税的人员,说是差额应该在试驾车处理那块,哪位老师能给指导下,还能调吗?该如何做,税务报表不一致,税务局会查吗
请问下老师,本月开了冲红发票,请问这个负数销售额在电子税务局增值税申报时填在哪里呢,我看系统带出来的开票金额是没有扣掉负数销售额的,冲红开的税率有好几个,请问怎么填呢
老师,2022年1月至9月,已在电子税务局共申报增值税20万,但公司没有交税钱(2月申报5万、6月申报9万、7月申报6万),但是查看了做账系统上的“应交税费-未交增值税”截止9月底的期末余额是9.5万,之间的差值是5千元, 老师,那相差的这5000元要如何账务处理呢?(原先的老会计不做了,我也看不出来是哪里出现了问题,只知道账上余额和申报的对不上,差值是5000元)
老师,您可以帮我看一下吗?我今早在报税的时候,发现电子税务局里面增值税申报系统里面3月份开具的销项发票数据不全。我们是3月底去税局办理了数电发票业务,税控盘被税局收回了。但是税局的人说,税控盘里面的数据会同步到电子税务局开票模块里面的。我们3月份总的是开具了不含税收入1015.38万的,销项税额是132万多的。但是我看了下,我们在税控盘里面开具的发票,数据没有上传到电子税务局增值税申报里面。我3月初是抄税了的。
老师,奇怪,为什么现在的自然人电子税务局,连续3个月0申报以上,每次进入系统都提醒这个纳税人连续三个月收入为0??请确认是否已经离职?好像这种情况,这个公司是这样的,成立以来一直都是0收入0申报,这系统老提醒,你说怎么处理呢?
公司为小规模纳税人,今年打算转一般纳税人,财务部是否可以要求业务从现在起就开具专票,可供未来发展成为一般纳税人时抵扣用
个人屠宰费开不掉发票吧?
老师好!餐饮公司一般纳税人什么情况下适用简易办法计税?
老师,我们12月收到一张30万红冲的发票,按道理是我这边申请,做进项税额转出,然后他们确认。。但是对方弄的红字信息表由我我们确认的。我这边就进项税额没有转出。我1月报税,系统没有自动显示进项税额转出金额。。我应该怎么做?
请问销售白萝卜免税,如果销售白萝卜丝免税吗?
老师,第二季度得所得税交了15000元,上年底亏损228867元,三季度所得税是0,这个季度我做多少才能保证年度不退税啊?我是年中间才来得
尊敬的老师,您好!请问:个人在税务局代开“货物运输服务"税票,产生个人所得税吗?
老师,请问扣收个人社保做账:借管理费用-社保费负数,这样对吗
外贸企业出口的 ,五张报关单,报关费发票可以只开一张吗
小规模纳税人 批发零售 23年进了一批壁纸 一部分有质量问题 今年公司和供应商协商只能给供货商30000 我账上显示的应付账款是68000 分录:借:应付账款68000 贷:银行存款 30000 贷:营业外收入38000 老师这38000需要缴税吗