您好,就是6月少申报的税从7.16起算到我们更正申报日,每日0.05%

7月份我缴纳了6月份的税款,然后6月份我有即征即退,7月份我在申报表的第30栏一般项目那里全部填写了缴纳6月份的税款,即征即退缴纳的金额也填写到了一般项目的30栏里面,这种怎么办?
增值税一般纳税人申报表,所属期2023年3月份,应纳税额和应补(退)税额都是10万元,4月份申报3月份增值税后,没有缴纳该税款。那6月份申报5月份增值税后,把所属期5月的应纳税额5万元缴纳了,还用之前多缴增值税3万元抵缴4月的欠税,还另外缴纳了4月份欠税6万元,那7月申报所属期6月的增值税时,30栏“本期缴纳上期应纳税额”是多少?33栏欠缴税额填哪个数?
2月份申报的增值税申报表附表一里面的数据填列中,其中即征即退没填上去,主表里面也没有即征即退数据,数据都填在了一般项目里面了,缴纳的税金没有问题,现在是需要更正申报表还是作废申报表重新做呢
老师好,6月的增值税报表中把即征即退的收入填到一般项目去了,一般项目有进项税,所以缴纳的税费少了,7月申报的一般项目的增值税正常缴纳了,又多缴纳了,那这个月更正申报滞纳金怎么计算,谢谢,等于6月少缴纳7月多缴纳了
老师,增值税纳税申报了,出口退税也退了,然后发现有软件的即征即退没有申报,也没有扣增值税,填在了主表的一般项目里面了,税务局说不能更正申报,那在下个月的纳税申报里面,有什么办法能够把软件退税退回来呢
企业每月对职工应发未发的工资,需要申报个税工资薪金所得吗
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
多缴纳的直接退回?六七月份其实是勾稽的,因为一般项目和即征即退项目是两个不同的款项,所以导致7月又多缴纳了
您好,多缴会退回的哦,