你好,建议你更正申报一下的电子税务局,我要查询税费申报及缴纳,里面有更正申报或者是作废申报

我5月份的税款为2万已经缴纳了,然后7的时候我报6月份的税,在主表30栏里面我没有填写2万,那么现在8月份了这2万我应该填写在那里?
7月份我缴纳了6月份的税款,然后6月份我有即征即退,7月份我在申报表的第30栏一般项目那里全部填写了缴纳6月份的税款,即征即退缴纳的金额也填写到了一般项目的30栏里面,这种怎么办?
建筑行业,在11月份开了3个异地项目的发票给业主,其中一个项目是正常申报预缴税款; 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了,因跨区域事项报告书搞错了,在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税,且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的,但所属期我选择是11月份的,因为是在11月份开的发票 最后,我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时,在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过,提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对!我应该怎么去填写这个金额?
增值税一般纳税人申报表,所属期2023年3月份,应纳税额和应补(退)税额都是10万元,4月份申报3月份增值税后,没有缴纳该税款。那6月份申报5月份增值税后,把所属期5月的应纳税额5万元缴纳了,还用之前多缴增值税3万元抵缴4月的欠税,还另外缴纳了4月份欠税6万元,那7月申报所属期6月的增值税时,30栏“本期缴纳上期应纳税额”是多少?33栏欠缴税额填哪个数?
2月份申报的增值税申报表附表一里面的数据填列中,其中即征即退没填上去,主表里面也没有即征即退数据,数据都填在了一般项目里面了,缴纳的税金没有问题,现在是需要更正申报表还是作废申报表重新做呢
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
老师,我要怎么提醒我们老板做2025年的个税汇算清缴?“6月30日之前记得在个税app里面做2025年个税汇算清缴,2025年个税多退少补。”这样跟老板说吗?
快递代理公司,它的主营业务收入包括哪些?说的具体点。谢谢你了。请其他老师不要回答我只找朴老师@朴老师
老师,我要怎么提醒我们老板做2025年的个税汇算清缴?6月30日之前要在个税app里面弄好是吗?
快递代理公司,它的主营业务收入包括哪些?说的具体点。谢谢你了@朴老师
老师您好,请问公司一次给我发离职补偿25万,我现在还在其他公司上班,年底个税会不会很高呢
我司生产公司,想问一下变动费用,公式收入一变动(制造费用)一边际贡献一固定(制造费用)=总金额-(三费)变动一(三费)固定。整体是这个思路吗?
其他老师不接,麻烦郭老师接下,郭老师,我们库存量很大,卖废品现在想申报收入,我可以报无票收入吗,做账时做其他业务收入吗,分录怎么做,比如我们进10元,现在卖2元,我们材料领用这些怎么做分录,可以税前扣除吗
当时我是去前台报税的
那就得去税务局大厅修改
可以调吗?还是必须要更改申报表
你调整不了的 35蓝和25蓝应该是一致的金额,30蓝不能大于25蓝的 没有多交税
是这样的,比如我缴纳2000元,其中3000是属于即征即退的,2000是属于一般项目的,然后我全部把5000元全部填写在一般项目30兰里面去了
同学,我知道的,我明白你什么意思,正确的应该是在即征即退和一般项目里面,然后你都全填写到第一列了
你要修改的话去税务局修改,如果你不修改的话,以后也别调整了
因为如果你在下期修改的话,这个25栏它是变化的,它又不是一成不变的,它是根据上一个月的应补税款来的。
好的,我明白了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。