你好,你这个不可以,现金坐支了

老师,请问一笔银行付款可能对应多个现金流编码,比如同时付了经营性支出,和固定资产的付款,记账的时候必须分开吗?还是就可以记一笔贷银行存款
四、业务题 某物流企业本月发生了以下业务: (1)开出现金支票从银行提取现金2000元 (2)购买燃料50000元,货款尚未支付 (3)以现金支付办公用品费1000元。 (4)用现金5000元发放职工困难补助。 (5)承运甲物流企业货物一批,运费70000元暂未收到。 (6)承运乙公司商品一批,乙公司开出商业承兑汇票30000元用于支付运费 (7)用银行支票向东方航空公司预付款项10000元,用于预订飞机舱位。 (8)购人不需要安装的货用车辆,款项280 000元已用银行存款支付。(9)向银行借人期限为9个月的借款300000元。 (10)出租固定资产租金3000元。 (11)收到投资者投人资本300 000元,款项存入银行。 (12)以银行存款支付前欠大江公司的购货车款项120000元。(13)以银行存款上缴所欠税金6000元。 请指出每项经济业务所涉及的会计要素。
黄河公司某年6月发生如下经济业务1)以银行存款支付上月电费25000元2)收到大华公司上月所欠货款20000元,已存入开户银行(3)以现金支付购买办公用品费1000元4)销售甲产品一批价款180000元已收回100000元存入开户银,余款货方承诺下月初支付;5)收到明阳公司预交的货款30000元,已存入开户银行(6)月末,以银行存款支付本季度短期借款利息24000元要求:①根据上述经业分发生制和收付实现制原则计算黄河公司6月份收入和费用,并填入下表中
.开出现金支票从银行提取现金2000元备用。2.用现金支付生产车间办公用品费440元。3.收到甲公司前欠货款80000元,存入银行。4.销售A产品一批,售价为10万元,款未收到。5.向B公司销售一批价值20万的产品,收到B公司的一张期限3个月的承兑汇票。6.购买材料一批,价值5万,用银行存款支付。7.办公室张强出差,预借差旅费2000元,以现金支付。8.用银行存款支付本年度的报刊订阅费1200元。9.接第7题,张强出差回来报销差旅费2500,出纳另支付500元现金10.收到长江公司的购货定金10万,存入银行。11.用现金发放上月职工工资24000元。12.计提6月份应负担的短期借款利息4000元。13.用银行存款支付本月的借款利息5000元。14.现金支付行政部门水电费300元,生产车间的水电费200元。15.用银行存款支付广告费3700元。16.接受投资人投入的专利技术一项,评估价80万。19.6月20日,用银行存款9000元支付下半年的房租。20.收到投资人投资40000元,存入银行。21.用库存现金偿还上月欠的材料款6000元。22.用银行存
1.开出现金支票从银行提取现金2000元备用。2.用现金支付生产车间办公用品费440元。3.收到甲公司前欠货款80000元,存入银行。4.销售A产品一批,售价为10万元,款未收到。5.向B公司销售一批价值20万的产品,收到B公司的一张期限3个月的承兑汇票。6.购买材料一批,价值5万,用银行存款支付。7.办公室张强出差,预借差旅费2000元,以现金支付。8.用银行存款支付本年度的报刊订阅费1200元。9.接第7题,张强出差回来报销差旅费2500,出纳另支付500元现金10.收到长江公司的购货定金10万,存入银行。11.用现金发放上月职工工资24000元。12.计提6月份应负担的短期借款利息4000元。13.用银行存款支付本月的借款利息5000元。14.现金支付行政部门水电费300元,生产车间的水电费200元。15.用银行存款支付广告费3700元。16.接受投资人投入的专利技术一项,评估价80万。19.6月20日,用银行存款9000元支付下半年的房租。
3月发工资的时候忘记扣个税,4月份发工资补进去了,这种怎么做分录
甲方是房地产,乙方代理。如果开发票的话品名开啥?还有就是这个金额不能超了营业额的5%,多出来还能怎么开
我们有个项目,在四月份的时候开票了确认的是主营业务收入,现在发现应该先计入预收,等项目完工再结转,调整在五月份,在调整后发现五月份的主营业务收入变成了负数,想问一下这个是可以的吗?
郭老师请问下如果企业的人员有人申诉,就是原来在这个企业上班了后期可能不上了,然后公司给多报了两个月工资,现在这个员工申诉了,那么企业把这个员工的那两个月工资已经调增了(个税系统里),然后企业所得税汇算清缴里也调增了然后补税,2025年账上的这个人员的这两个月的工资发放走的是现金发放账上应付工资已经平了,那么2025年应付工资这块还用调整吗
税务师证考试什么时间报名
老师,你好,公司实行本月公司本月发放,个税次月缴纳,并且次月发放工资的时候,扣除了本月的个税。 假如2025年12月份工资为10000元,12月工资发放了10000元,1月份申报时产生个税300元,2026年1月份实际发放公司6000,1月份扣除300,实际发放5700元,这个会计分录应该怎么做
老师,公司4月份发放4月的绩效,4月的个税申报表未申报,因为老板想发就发的,也不提前通知,该更正个税申报表吗?如何做账
法律顾问费一年30000,从今年6月到明年5月需要分摊吗
老师 老板公户给他另一个公户想赚钱 但是后面不需要归还 这个转账时备注什么可以不用归还?
老师,我们有一笔应收款,现在回款了45000,但是应收里面已经没有这笔往来了,那银行这笔钱我要怎么入账合适,我查了以前的账,我看账上记录的对方欠1800在以前年度被现金平账了
那当天收到现金没时间存银行,第二天可以?
可以,但是必须经过银行