看下还能反结账修改的吧 反结账修改 然后反审核 直接修改凭证 然后审核再结账。如果暂时结账不了的话,那你就直接在这个月调整红冲之前的,在做正确的。
您好,老师,我9月份凭证还没有录,为什么有4个期间损益结转凭证,是我点错哪里了吗
我记完账,结转了损益,还没期末结账,发现一张凭证记错了,怎么改
想问下这张凭证错了,怎么修改,已经结账,也无法审核,结转损益了,发现错误把结转损益那张凭证删了,新手,请解释详细点,感谢
月末已经已经结转损益了,但是发现前面凭证有错误,做了修改,这凭证只涉及库存商品和原材料,损益需要重新结转吗?
你好老师!我四月份已经结转损益,但是发现有一笔凭证错误,我反结账已经修改过了,现在我要怎样选择期间重新结转4月的损益,是否先把4月的结转损益删除,
老师,请问我单位在24年末有研发,25年形成的无形资产,有人员工资和一些费用,请问我该怎么填写报表
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,问下建筑行业的税负一般是多少?
年中建账时,录取累积发生额,费用应该录在贷方还是借方
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,如果公司支付给法人5万,署名佣金,请问如何入账?后续如何操作?前提是代账
个体户要注销,固定资产有余额,要处理该怎么做账
老师您好!我已经申报了个人所得税C表,现在要更正B表,请问要怎么操作呢?
老师,考税务师,每年的继续教育要做吗
我现在有一张票据在建行系统里需要贴现,但是我不想在建行贴现,可是我开户行只有建行,能解决吗
或者是直接调整正确的