同学你好 企业承担的部分少计提了吗?

老师请问下我上月计提的工资本月发放的时候计提少了怎么补提做分录了。
请问上个月没有计提社保,这个缴纳了,请问怎么做分录?
老师 上个月社保是预估计提的 结果社保计提的少了 那么补提分录是什么呢
老师上月漏计提了社保费用这个月补提做个正确分录就行了吧?
老师 请问 计提当月 缴纳上月的社保 计提怎么做分录
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
小规模,对方开給我们公司的票,税务后台能不能监控
老师,您好。购进机器设备一台,本来打算做固定资产,后企业用不上,直接卖了,增值税一般纳税人。销售税率是多少,这台机器设备,我们并没有取得发票。可以按简易计税开票吗
木材加工作坊的成本核算怎么核算?我购进木板,然后做成不同规格的木框卖出去,别人提前给我下计划单,我做好后送货。一月有三万的收入。 因为是制造业,所以我想问问,这个成本怎么核算?怎么结转?
木材加工作坊的成本核算怎么核算?我购进木板,然后做成不同规格的木框卖出去,别人提前给我下计划单,我做好后送货。一月有三万的收入。 因为是制造业,所以我想问问,这个成本怎么核算?怎么结转?
增值税的进项,销项,月末和 年末都要结转么?月末和年末结转有什么区别?
个人和公司都少计提了
个人是少扣了吧 这个挂其他应收款或者其他应付款然后发工资多扣就可以了 企业部分就补计提 借管理费用社保 贷应付职工薪酬社保
能不能把错的凭证红冲掉,然后在9月做正确的凭证?
同学你好 这个也可以的