同学你好 这个最好是分开做费用哦
老师您好,建筑材料公司要做一份费用报销表,您看这样对吗?正确的费用单怎么填写?比如有请客户吃饭、送礼的项目名称写什么?摘要?另外这费用单都是员工自己填写,行政部做的这A4纸汇总报销单也必须跟在费用单凭证后面订入账本?
您好,老师,我司为小规模纳税人,员工在报销时,一个报销单上写了三个报销项目,其中两项对应的附件发票都正常,但另一项快递费79元,只有员工微信支付的凭证,但没有对应的快递费发票,附上的是一张电子普通发票作为这个替票,金额388,发票内容的名称也不是快递费,经常出现替票这样的情况,如何处理?
老师,请问一下,付了房租,需要什么原始凭证吗?这个费用报销单可以当做账的依据吗?
老师好,公司报销单类型有差旅费报销单和其他日常费用报销单,有个员工出差报销差旅费,里面加了几张平时外出办事的交通费发票,按理说应该通过其他日常费用报销单单独提交一个审批流程,但他因为觉得麻烦就放在差旅费报销单一起了,这样可以吗
老师,员工出差的交通费、住宿费在合作的商务平台上订购由公司统一结算,员工出差回来后报销的只有误餐补贴那块,如果只有差旅费报销单并且只有补贴金额,这样在税前能够列支吗?或者我们还能在凭证后面附什么凭据在证明出差的真实性呢
老师我怎么去区分合同用新租赁合同还是用原来租赁合同呢?
请问可以不用转出未交增值税直接用未交增值税科目吗?有什么利弊吗?请老师详细说一下
不是本单位人员报销有什么规定?
8月份升的一般纳税人,8月份有一张红冲的发票,是红冲7月份的普票,在8月份申报一般纳税人增值税时是可以抵减销售额吗?
我是出口企业。与货运公司有业务往来。货运公司帮我们运输货物。在运输过程中,发生损失。货运发生赔偿。原先进项发票是红冲收取赔偿金还是我司另外开票,收取赔偿金
请问老师,在哪里可以查一个人在哪几家企业做监事?
小规模纳税人企业所得税嗯,多少是按照5%的税率征收?
公司购买的米面油送个客户的节礼该怎么走账啊?
老师法人给公司转钱,备注备用金,做库存和银行分录吗,还是做往来款
老师取进来的成本发票大于了实际支付的金额怎么做账
那她一张报销单上有办公费也有交通费,这样要让他分开写报销单吗
可以的 可以分开写
请问中午给员工做饭的锅碗瓢盆记做什么科目
同学你好 计入福利费
老师午餐费计入福利费,那做饭的工具也计入福利费吗?计入办公费可以吗
嗯 你用锅碗瓢盆办啥公?税局又不是傻子
老师,我只是不知道要计入什么科目,问一下行不行,按照规定来,谁说税务局是傻子了?
同学你好 这个做账的时候要按实际情况 该怎么做就怎么做 现在都金四了 按实际业务做账交税
我问的就是按照实际怎么做,请问像平时的卫生纸,大桶水是记办公用品还是福利费
大桶水计入招待费或者福利费 卫生纸福利费