正常按购入商品,销售商品处理

老师,我这个问题有点复杂麻烦哪位老师能帮我解答一下 谢谢 1.应发工资6000,社保单位部分是792.13,个人部分是360.06(总社保是1152.19) 公积金个人和单位分别是83元(总公积金是166) 假如个税按照30元。我这些计提 和发放分录分别怎么做呢 2.和上面数据一样,我怎么做一笔分录呢 还请哪位老师麻烦帮我解答一下哈 谢谢
该如何做分录呢 老师,你好!我公司出售一台二手车,麻烦你告诉我一下从头到尾的分录该怎么操作呢?没有开票的,但是钱又是进对公账户了
老师你好,请问这三笔业务是这样做分录吗,谢谢。我们公司是做外贸的,光出口的。老师你好麻烦能把收到进项发票,计算退税额,和收到退税的分录。给说下吗谢谢,还有报关单打出来后要开必须开发票吗。有强制要求吗,如果不开发票,根据报关单确认收入可以吗老师。谢谢老师
请会做进出口贸易账务处理的老师来回答,谢谢。我们公司在国内采购一批货100万,进项税额13万,把这批货出口销售收入200万,请问我从进口到出口,在到退税的分录怎么做呢?请老师写出相对带有数字的分录,谢谢
子公司亏损状态,本月注销。货币资金15万,实收资本50万。如果用15万冲实收资本,剩余35万转资本公积。响应的母公司和子公司会计分录怎么做。麻烦老师都写一下。谢谢。
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
分录怎么办理?
借: 库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额) 借 :主营业务成本 贷:库存商品