借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税,转出未交增值税, 借应税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
老师,请问不能抵扣的进项税额转出后最后要结转到未交增值税科目里,转出的进项税额最终不能抵扣是要缴纳的是吗?比如我本月转出1000多进项,月底就要把这1000多转出的进项进行缴纳
老师好,当月进项税大于销项税了,还需要结转吗?如果结转的话是转到哪个科目呢?谢谢 以前年度的进项税和销项税都没有结转,科目下面挂了一串的数字,都是直接计提借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税,然后再交税把未交冲了,现在可以一年一年的把进项和销项都转平吗?
付客户住宿费,借 管理费用 885.15 借 应交税费进项 8.85 贷 银行存款 894 已经抵扣,后发现进项税不能低, 做个分录 借 管理费用 8.85 贷 进项税额转出 8.85 进项税额转出结转到未交增值税 借 进项税额转出 8.85 贷 未交增值税 8.85 想问 不能抵扣的进项 已经做了 借 管理费用 贷 进项转出 为什么还要做个 借 进项转出 贷 未交增值税?
您好老师,我之前每个月都进销项都结转,后听了你的课我都更正回来,现在进项和销项都和申报表的对上了,我之前有进项转出 现在期末是平的 然后转出未交增值税科目借方余额 和未交增值税科目贷方金额相差个 进项转出的金额这样对吗
老师,请问之前计入进项税的金额20,后来上游异常要做转出,转出的分录是借方库存商品,贷应交税费-应交增值税-进项转出之后,再结转到应交税费未交增值税里,请问,之前计入应交税费进项税的20元,不是还有数据么,只是进项税转出,但是进项税20之前计入的会计分录还在呀还有数据呀,我没理解
股东没有申报工资,有火车票发票能计入差旅费吗?
A公司有B公司60%股份,转让给自然人张三,没有益价转让。张三需要缴纳个税吗?A公司需要缴纳什么税款?
请问开发票备注栏可以显示购买方收款账号,也可以显示销售方购买 账号是吗
这题20为什么不加上?请把分录编一下,谢谢
老师 我们厂子买的台秤和电钻记到什么费用里面?
公司股份转让给公司,也是20%个人所得税吗?还是什么
老师,我们是咨询服务公司,员工工资太高,收入又少,请问怎么把工资合理调整一下?
老师你好!在核对帐务有500多元的差异,一般财务的差异找不出来,一般财务率有多少为合理范围值
老师,小规模未开票收入在哪申报呀
老师,分公司员工往月提成本月发,但他们的人事关系已经全部转到子公司了,现在工资是由子公司发放,请问这个提成我怎么处理?