预付房租 借:预付账款-房租 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租
物业公司每月做流水账没有做科目分录,并且采用收付实现制,现要改为权责发生制,应该怎么做?之前租房的押金要怎么登记,自离的押金要怎么处理?
老师,我现在要付房租18万,押金低8万,需要付10万房租,内账挂着8万的押金,但是外账没有挂,外账做账怎么做
老现我们单位租的工业园区的房,房租物业付款方式是押一付三 假如首月押金是5000万元 每月房租是5000元 ,首期付款是20000元 对方给我们把押金和三个月的房租都开发票了,我们也入账抵扣了,我们当时20000元都当房租每月摊销了,现在三个月到期,因为其他原因要换租其他房间,对方要把押金退回,要是我们账上就没有单入押金这个科目,如果押金退回我是不是还要给对方开发票,可是我当时入账时首月押金就没单独入账,都房租摊销的,我该怎么入账
之前租房时没做押金,房租到期拿押金低,开了发票的,现在需要怎么做账,不然应付科目一直挂着账
老师,我们支付的房租押金,当时押金给我们开了发票,现在又把押金退给我们了,账务上应该怎么处理? 支付押金的同时押金发票来了:借 制造费用 贷银行存款 现在押金被退回来了 应该怎么入账?借 银行存款 贷什么科目
老师你好,请问这个月的材料利用率,出现上月的清批,领用数是打的超定额,成品入库是上月的没请批的,这样怎么处理
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过过票。 按照什么征收税阿,是缴纳企业所得税吗?如何计算税额阿。
三科精讲课都听完了 记不住不会做题怎么办 有没有什么方法……
有没有财管所有的公式ppt呢 可以发一份吗?
老师,内部研究开发形成的无形资产只产生暂时性差异,但不确认递延所得税费用,也不影响应交所得税。而研发支出中的费用化支出不产生暂时性差异,不缺人递延所得税费用,但是会影响到应交所得税。这样理解对么
老师,研究支出的费用化支出不产生暂时性差异,但会影响所得税费用么,那它确认递延所得税么
老师,如果一道题里面有无形资产和商誉,那他俩会带来的影响仅仅是暂时性差异么?如果此题让求所得税费用和递延所得税,他俩会影响到么
个体户享受两个附加税减免吗
老师,票据粘贴单上的凭证附件,在贴的时候,排序是怎样的,一下有好多张附件凭证的时候,有谁在上,谁在下的要求吗?贴上的时候?
老师,我4月到6月都没有做工资每个月也是0申报,我7月可以补发之前的工资吗?
之前没做押金分录啊,退房扣押金,现在我应付一直挂着科目,厂房租金
把这个应付科目减少为零需要怎么做账
收到发票 借:预付账款-房租 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款-房东 按月摊销 借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租 支付付房租 借:应付账款-房东 贷:银行存款
好的 ,谢谢
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我已经这样子做账了,那不是要冲销重做账
不需要的,做平就行
还是不懂,借 应付 8720 ,贷方科目要什么,之前押金没做账,没有预付款这个押金,也不要摊销,这个贷方用什么啦,
应付账款是你要支付的钱,预付账款是替代待摊费用科目,就是需要摊销的不含税金额的房租
借应付8720 贷预付款 8720 ,预付有挂账8720 还是没平, 借预付 8720./贷用什么科目 管理 费用 这笔账没有押金科目哦
收到发票 借:预付账款-房租4000 应交税费-增值税-待认证进项360 贷:应付账款-房东4360 按月摊销 借:管理费用-房租 4000 /12 贷:预付账款-房租 支付付房租 借:应付账款-房东4360 贷:银行存款4360
之前租厂房时,外账没做账,账是根据发票做账的,这个4360 不需要支付拿押金抵扣, 问题在押金是老板私发的, 导致现在贷方不知道用什么科目,做银行存款 和其他应付款 现金 我的账对不上。我们之前是做内账, 外账有发票做账 根据流水来 刚刚 我截图给你之前3月账哦
都是一样的做账思路。查明谁付的押金单独挂其他应付款一垫付款的人
以前多账都没做外账,这个8720其他应付款还是挂着啊,怎么清零。
查明原因,谁的支付宝,就把款打给谁?