你好,这个你要做的话建议你更正之前的申报

老师,你好。我们是物业公司,之前没有成立业委会,收的公区收益都确认了收入。现在业委会成立了要分以前的公区收益,我们要业委会给我们开票做成本,开什么类目呢?
老师,我们新接已经一家小规模物业公司,资产负债表上有预付账款35万,这笔钱是原物业公司预收的物业费,交接时这笔钱没给我们和他们欠收的物业费相抵扣了,现在已经一年了,我想问这个预收账款怎么处理,要确认收入吗?确认收入要交增值税,可是我们没有收到钱啊
老师,我们是国企,然后工程款是单位拨付,没有要求开票。之前会计没有申报无票收入。合同是500万一年,签了3年。但是这两年多只收到600万,第一年300,第二年200.前两年一直都是账面确认了收入的,但是申报没有报。今年100账面还没确认收入。现在领导让我把收入每月确认掉。按照季度不超过30万确认,怎么做呢
老师,我们物业公司,我们一次性收一年的物业费,钱都进了公户,之前我们收到之后直接确认收入,也没有分摊到每个季度,现在我们想分季度确认收入,具体应该咋做呢
老师上午好!老师我们是苗木专业合作社,我想问一下我现在第一季度和第二季度成本高收入几乎没有,然后我直接把发生的成本计入一二季度里了。然后第三,四季度销售收入回来了,这销售收入多了成本没有了,因为成本都计入一,二季度里了。一,二季度做的账是净利润负数,那么老师三,四季度销售收入确认完之后没有成本了,净利润就是正数非常多了。那我应该怎么做呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
就这样做了有6 年了,都要更正申报吗?
你好,你如果要改以前的就只能这么做。 我建议你这次以后再收的钱就分期。确认
如果不更正申报的话,就不能按月或季确认收入吗?如果我们继续按照年一次性确认收入的话,会有啥风险吗老师?
你好,这个没有什么风险。你可以一次记入,只是说按照会计准则来说,这样不太匹配。 不符合权责发生制,但是在税务上是没关系的,你提前交税,税务局还高兴一点。
可是我想做正规一点,不更正申报不可以吗?我从现在开始按季度或按月确认收入也不行吗?
你好,你想做正规就得要更正啊,不然之前的它本身就属于不正规的范围呀。
如果从25年开始按季度确认收入的话,之前做了一次性确认收入的,也必须哇哦更正吗老师?
你好,之前的你可以不用去更正。
那收到钱之后的分录和每个月确认收入的分录怎么写啊老师
你好收到钱的时候借银行存款贷,预收账款,然后每个月再借预收账款贷。主营业务收入,应交税费,应交增值税。
好的,谢谢老师,祝老师越来越帅哦
你好也祝您学习愉快!
老师,我还有一个问题想咨询一下您,我们公司的一个商户,从我们物业公司购电使用,之前一直没开过票,就写个收据,物业公司也没有确认过他的这部分电费收入,现在商户要求我们一下子开1-8月份所有的电费发票,好几万的票,开在这一个季度会不会有分险啊
你好,一般可以解释的 风险比较小。
好的老师,谢谢
你好,不用客气的了。