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老师,一般纳税人每个月是不是要结转增值税?如果是进项大于销项,或者销项大于进项,这二个分别的会计分录怎么写?

2024-09-19 12:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-19 12:32

是的,一般纳税人每月需结转增值税。进项大于销项时,借记应交税费-未交增值税,贷记应交税费-应交增值税(转出多交增值税);销项大于进项时,借记应交税费-应交增值税(转出未交增值税),贷记应交税费-未交增值税。

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快账用户8012 追问 2024-09-19 12:40

转的是差额吗?

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快账用户8012 追问 2024-09-19 12:43

如果进项大于销项完整的分录是什么?如果转出来以后进项下个月抵扣的分录是什么?

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齐红老师 解答 2024-09-19 12:43

不是差额,是余额。若进项大于销项,完整分录为:借:应交税费-未交增值税;贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)。下月抵扣时,分录为:借:应交税费-应交增值税(进项税额);贷:银行存款或应付账款。

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齐红老师 解答 2024-09-19 12:45

对头!若进项大于销项,完整分录是:借:应交税费-未交增值税;贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)。下月用剩余进项抵扣时,分录则是:借:应交税费-应交增值税(进项税额);贷:应交税费-未交增值税。这样就理清了流程。

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快账用户8012 追问 2024-09-19 13:25

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-09-19 13:27

不客气!有其他关于财会的问题随时欢迎提问。祝您财会之路顺利!

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快账用户8012 追问 2024-09-19 14:52

,分录则是:借:应交税费-应交增值税(进项税额);贷:应交税费-未交增值税。老师进项税额本来就在借方啊,怎么下月又在借方

,分录则是:借:应交税费-应交增值税(进项税额);贷:应交税费-未交增值税。老师进项税额本来就在借方啊,怎么下月又在借方
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齐红老师 解答 2024-09-19 14:55

我的解释可能有点混淆。当进项大于销项时,确实先形成借方余额在“应交税费-未交增值税”科目。下月用这部分进项抵扣时,正确的分录应该是: 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-未交增值税 这样表示将未交增值税转为已抵扣的进项税额。感谢您的指正,希望这次解释更清晰准确。

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