你好,那分别有仓库吗?仓库里面的数据和你帐上的你看一下总的能对起来吧。能对起来的话,你在账上分别入到对应的公司 比如账上在A公司,但是实际这个产品在B公司 a借应付账款,贷库存商品。 B公司借库存商品,贷应付账款。
老师,我们这面主营销售白酒,我们从那面公司进货,这个供应商给我们提供销售费用,比如我们招待客户的费用,只要有普票,公司是给报销的,每次报给公司之后,公司把这部分钱饭费放到账存款里面,之后我们进货的时候用来顶货款,另外账存款还有一部分价格保证金,这个保证金是每年交够15万就可以不用再交,到第二年分两次返给我们公司。现在是我们公司以前没有体现账存款这部分费用,现在领导让我挂上,我该怎么挂呢
老师好,我公司之前销售给一家公司的货品,是我们先送货,我们每个月按照这家公司提供的他们的销售清单,给他们开供货发票,现在他们要把没有销售的货品退回给我们,但是退货的型号和数量与我们公司的库存型号和数量不一致,请问老师有什么办法能够从我们账面上处理呢
老师,我们四个公司得进货和销售内帐都放到一个公司了,导致现在数电开票不是控制到数量么,我们很多进项不知道有没有,我现在让做一个每个公司得票面进销存,但是期初我怎么给他录呢该,外账上没分品牌和品,外账上就是个总期初
老师您好,我们公司之前是总公司下面的某个部门,现在我们部门自己独立出来新成立一个公司。 现在我们公司有许多遗留问题,之前留下的库存(有一部分是总公司另外一个部门,并且没有入库单),并且现在已经销售出去开了发票,但是我们公司又没有相关商品的进货记录和库存,这个账务上应该怎么处理,跟总公司说做投资、无偿划转,总公司说不管,这个账务要怎么处理。
老师好!我公司新买一台油电混合车,车款151800,厂补8000,实际车款是143800,车贷12万,付首付款是151800-120000=31800,付新车上牌等费用是1610,请问老师这笔分录怎么做?谢谢!
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业务招待费扣除标准是发生额的百分之60或收入的千分之5熟低计量是吧
跨月冲红发票 税务上怎么提现
请问一下老师,1.产假工资怎么算,2.生育津贴什么时候可以申请
老师,请问公司轿车时间长了报废处理,会计核鼻分录?需要哪些资料?
宋生老师你在吗 咨询个问题
如果车辆经销商A公司,将车卖给中间商B公司11万,B公司又将车卖给C公司(最终客户)13W,最后是按照最终价格13万来计算购置税的吗,经销商待办的车辆购置税发票纳税人是C公司么
请问子公司与母公司之间的借款往来如何做合并报表抵消分录
和实际库存肯定对不上老师,我们现在是想整理出就是按税务那边的话我们应该是多少库存,期初我们应该怎么录呢 ,外账上的期初没有分品类
你好,期初做不了。期初是上一个月月末, 你需要做账务处理,补上 那你这一部分需要付钱的吧,谁购买的谁支付。如果其他的公司替你们单位承担了,你需要还钱。