你好,是的,是需要修改的。 你这个要补充计提所得税。

老师好,咨询下,企业所得税年报退税46元,专管员打电话要求调报表,我申报作废,成本调减,财务报表需要修改吗,会计分录这个要怎么做呢
老师,如果去年12月个税在24年1月申报错了,现在去更正申报,是不是也要更正申报12做财务报表和所得税申报表。但是12月的账务不修改,而是通过1月或者2月做账,通过以前年度损益调整去做账?
老师现在还未汇算清缴,要更改去年五月到十一月的计提工资,可以反结账回去更改吗?已申报的报表是不是只用更正个税申报表,企业所得税和财务报表不用更正?把账改完了直接做年度企业所得税汇算清缴就行了?
2024年3月更正了2023年个税做更正,有必要返回去改2023年的账本吗,如果返回去修改的话是不是也要在电子税务局上做更正申报企业所得税
我发现之前那个人申报去年的企业所得税和去年的财务报表信息错了,我需要做更正申报吗更正的话,会有滞纳金或者处罚吗
老师:公司有一笔收款是写了委托付款协议的,但是真正付款的又是另外一家支付,不是委托书写的哪家是跟支付的哪家的股东的实际控股的同一股东,这样可以了吗
您好老师现在凭证都电子化了吗
我们公司一个客户说给我公司开进来一张发票,下个月他再红冲一下,这个有风险吗?是不是属于互相开发票
老师今天我提问了个问题好像说错了,就是说公司法人是加拿大华人,但刚看到她的注册信息,是用护照和中华人民共和国外国人永久居留身份证注册的,上面是加拿大国籍,这样算是属于外商投资企业吗?今天我说的是华人但现在看好像不算华人?但不知道算不算外商投资企业,因为工商年报里面需要填写一些投资者信息
去年出口的货物,没有取得进项发票,当期视同内销了,冲红以前外销发票,开具内销普通发票,小企业准则做账的,会计分录
税务查虚开发票,我们有几笔业务,是十多前的业务了,有进项发票,有打款记录,没有合同了,对方公司已经注销了,无法补合同了,会被认定虚开发票吗?我们是一般纳税人。
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
23年的每个季度的所得税都要更改吗?还有23年的汇算清缴呢
你好,你是从几月份开始改这个工资表的呢?
去年1-12月的都更正了
1-12月统一删除了一个人员的申报
你好,这样子的话,你每个季度都需要更正。
老师,你好,麻烦说下具体的更正操作呢?需要修改哪一张呢?汇算清缴需要怎样修改
你好,你要更正你的个人所得税申报表。 然后汇算清缴的职工薪酬的金额调整就好了
你好,个税申报表已经更正了,那每个季度的所得税申报表需要更正吗?还是光更正23年的汇算清缴报表?
老师,你好,这部分的账务处理怎么做呢
你好,其实你如果想简单一点的话,直接跟这23年的汇算清缴就可以了。 这个你直接做补缴所得税的凭证就好了,不用做其他的。
你好,所得税汇算清缴为负数,不用交税,还需要做财务处理不
你好,这样子的话不需要另外做。