不需要的,直接红冲24年的销售收入和销项税就行

22年开票100万,已经交了企业所得税,因为第四季度不开票了,红冲会影响22年销售额,23年需要汇算清缴退税麻烦,所以准备23年在红冲,23年红冲是直接冲减23年销售额的,可以吗,请专业的人回答
老师,我跨年红冲了一张销售发票,23年第4季度得本年累计营业收入是否需要去做更正??
23年的成本发票24年作废,怎么做账?23年的企业所得税是否更正申报?
请问24年汇算清缴后发放23年工资,23年没计提,是否需要更正23年企业所得税纳税申报表
2024年红冲了23年的销项 发票 ,是否需要更正23年的企业所得税年度纳税申报表的收入项目?
做企业内账,买的固定资产还做固定资产折旧吗?
老师,我们2月份放一个月,没有工资,是不是社保可以停一个月
收到主播转会费计入哪个科目?
请问,月度增值税纳税申报,是否是先从附表一至附表五开始填列,附表数据填列后,主表数据是自动生成的吗?
老师,请问因诉讼原因,租户租金打款到法院,我们公司有义务给他们开票吗?法院开的行政收据对方公司是否可以抵税?
公司一月产生产生的费用可以2月记账吗
现在的劳务报酬是和工资合并汇算清缴个人所得税的不
建筑公司,农民工的工资可以占收入的百分之多少?
老师,我们是购买方,进项发票未勾选认证,销售方开不了红票吗
大股东个人跟银行贷款下来200万,做资料的时候提供的有公司财报过去做资料,但是贷款下来是以个人贷款的,但是这笔钱是给公司用,这个银行利息这些要怎么做,才能合理的入公司的账务。还有这次贷款。
那我23年开出去的发票要交税了?
意思是不管23年的账和税了,直接在24年体现