你好,操作是可以但是本身确实是有风,但是本身确实是有风险的。

老师,请问我们公司之前的账是给外账公司做的,公司有同事报销费用,因为发票没有标记清楚是属于哪位同事的报销款,外账公司就把费用做成借:管理费用,贷:库存现金,而这些费用又从银行转账给同事了,导致其他应收款余额为借方余额,现在我需要怎么去调平,
老师,我们公司成为招标代理商,在招标时,代中标单位预付的专家费因没有发票不知道如何入账。 例如:8.27日招标代理负责人从公司预支了15000元,付给专家费以及他们的餐费和水费共10000元,其中餐费和水费有发票,专家费无法提供发票,在中标单位中标后,这发生的10000元费用,中标单位9.28日从公账转回我公司,餐费和水费的发票也要提交给他们,那我公司就没有任何发票了,这个要怎么入账呀?
1、客户在酒店使用会议室开会,酒店会为其提供投影仪、鲜花、横幅、茶水等配套服务,并且客户开会时间长,还需要酒店提供住宿及餐饮。客人需要酒店为其开具一张会议费发票,将三个消费项目合并开成会议费发票。因含有餐饮消费所以酒店只给对方开具普通发票,如果没有餐饮消费可以合并开具会议费专票。请问酒店这样操作可以吗? 2、酒店自制的食品做成礼盒进行销售,是否可以开具普票-餐费,按6%缴纳增值税(我酒店是一般纳税人)。
老师,今天我认证专票时,发现平台上有一张酒店给我们公司开的增值税专票,但是我并没有收到这张专票,发票和抵扣联都没有,也未入账,我就没有勾选这张认证,把其他认证了,请问我是否需要把这张选择不抵扣,原因选 其他?然后提交就行了,账务上也不用处理?
老师请问,同事家办喜事后在酒店开了一张19900的餐饮费发票给公司做账用,因为他平时在公司有预支但是有的费用没发票,就想用这张发票来冲,这张发票可以收吗?会不会有风险,这么大金额的餐费
除了在个税客户端报个税还能在哪里报个税
专票是不是种类数量总含税金额和合同上一致就行?是不是不用管发票上的不含税单价?只要总金额对是不是就行
请问对方是个人,我卖货用公户付款可以吗,没危险吧?我做账入库存,然后卖出去,我明年汇算清缴挑出来,都对吧?
老师我们是小规模纳税人,现在不是电商有报送收入,企业下面有淘宝跟拼多多,成本混在一起结转,我收入可以做提现收入吗
老师,员工就是一个月开工资,如果是10万块钱。交个税是多少?个税的那个比例表你能给我发一份吗?
老师我们是小规模纳税人,现在不是电商有报送收入,企业下面有淘宝跟拼多多,成本混在一起结转,我收入可以做提现收入吗
老师,我之前离职的公司社保每月正常申报但是一直处于欠缴状态,我要把社保转走的话之前的公司要做减员然后新的公司才能做增员是吗?有什么办法可以让社保不处于断交的状态呀?因为我快生孩子了要用呀
老师,公益服务行业协会,所属行业选择什么啊,建账套时候
老师您好,请问成本核算,仓库只显示领用具体材料,没有备注订单号或者品名,这样我怎么去核算ne
如何能快速填写现金银行收支的本年上期累计数
那退回让对方冲红对吗?
你好,如果不愿意承担风险就这,就这样做,或者你不入账也行。
好的谢谢老师
你好,不用客气了。嗯