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老师请问,同事家办喜事后在酒店开了一张19900的餐饮费发票给公司做账用,因为他平时在公司有预支但是有的费用没发票,就想用这张发票来冲,这张发票可以收吗?会不会有风险,这么大金额的餐费

2024-09-24 10:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-24 10:53

你好,操作是可以但是本身确实是有风,但是本身确实是有风险的。

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快账用户5787 追问 2024-09-24 10:56

那退回让对方冲红对吗?

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齐红老师 解答 2024-09-24 10:58

你好,如果不愿意承担风险就这,就这样做,或者你不入账也行。

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快账用户5787 追问 2024-09-24 11:02

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-09-24 11:03

你好,不用客气了。嗯

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你好,操作是可以但是本身确实是有风,但是本身确实是有风险的。
2024-09-24
你好,他的品名是开的什么?
2025-02-21
1.可以合并开具会议费专票。 2.可以开具普票-餐费,按6%缴纳增值税(我酒店是一般纳税人)。
2022-01-21
你好,可以的,可以入账,其实写个委托付款协议就好了。
2025-03-20
你好,这会不会是你单位职工出差还没拿来报销的?
2022-06-01
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