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                                    请教一下老师 假设我们公司是做工程的 一般纳税人 然后我们给甲方开了不含税金额100元,销项税额9元 的发票出去 价税合计是109元,然后我们公司收到的全是普票,没有专票,按正常税法计算的话,我需要承担多少税费 是不是我增值税承担:9元 附加税:9*0.12=1.08 企业所得税:应该怎么计算 最终我们承担税金总共是多少?
请问一下老师,我跟公司一个项目的收入跟另一家公司平分,但是钱是全部打到我公司账户,我公司全额开票,之后分一半给合作公司,他们在给我开票, 问题是,我公司是一半纳税人开票税率是6%,合作公司是小规模给我开1个点的专票,这样我抵扣了,税率就有差额,本来有一半是合作公司,结果我得帮他们多负担5个点的税和附加税, 请问老师,我如果需要那差额税额从合作公司里款扣出来,怎么计算我应该转给他多少,他给我开多少票合适,以收到货款2000元为例
老师,请问现在有一家公司,他要开展会费的发票出去,合同签的是99,500元,但是呢他要别人承担税费,是不是加收11.36%的税点?(6%的增值税及附加税0.36%,还有5%的小微企业所得税,合计11.36%?99500*11.36%=11303.2元,那公账收款是99500+11303.2=110803.2元,那收的这个点数是怎么开票呀?
国内公司替国外公司收国内客户代理费,发票已开,收入已确认,款项已支付给国外。目前公司有这笔收入,没有对应成本,如果让国外公司给形式发票加合同,需要代扣国外增值税,服务费税率6%,还有附加,如果不要,国内公司就去缴纳企业所得税,一般纳税人符合小微企业条件,税率是5%,这样国内缴纳的税比代缴国外的税低一些?(不考虑代缴国外企业所得)这样国内企业有风险吗?找其他办法如成本涉及的风险点也多吧?还有其他办法吗?
 
                老师,请问一下一个公司采购办公用品和劳保用品合计4万多元,需要做一个合同吗
请问下入职体检费用我们以前的公司是接受个人抬头的发票报销的,入职工福利,代扣代缴个人所得税。现在我入职了一家上市公司,他们要求我的体检必须开具公司抬头的发票。请问这两者有什么区别?
收到货款,客户说不要票了怎么办,一直挂预收么?
净负债的内在价值等于账面价值,这句话意味着什么
KTV唱歌在美团上售卖,这属于电商吗?数据会推送到税务局吗?
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老师,您好,想请教一下G&F和EXW出口报关单上有杂费或运费怎么开出口发票呢
公司是生产出口企业,国外客户是类似于批发商城的性质,因为政治原因,无法支付我司货款,委托第三方,就是客户的零售散户直接支付给我司货款,请问这样合法合规么?如果合规我司要办理哪些手续来满足收款条件,有什么注意事项么?
员工在个人所得税app投诉三四年前工资与到手不相符怎么办,怎么补救。查看了是多报了。没产生个税
请问一下公司原始凭证报销单一定要拿给代记账公司吗?
就是含税开110803.2元这样吗?那票面上显示的金额是104531.32税额是6271.88元是这样开吗?他现在没有开票额度,还得提交合同流水去申请发票额度,那他这个合同签的是99500那收款收的110803.2,那好像对应不上啊怎么办呀?
嗯对,是这票面上显示的金额是104531.32税额是6271.88元是这样开,然后的话,你们可以约定合同签订是99500再加上这个税款的
那是要改合同?或者做个补充合同吗?就是合同上面注明会展收入是99500然后对方负责的税款是11303.2,合计110803.2这样吗?
对,如果对方不修改合同的话,可以做个补充合同这个
老师,那在这个合同上面体现对方需要负责税款11303.2元,这样子会不会不好呀税局看到的话,因为他要把这个合同提交去申请发要额度的
这个是不会的,因为税务没有少收税款,所以不会
好的,谢谢老师
不客气的,祝您开心