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在建工程,来款时计入专项应付款,付款时计入在建工程,现在要在建工程转固定资产,还要冲减专项应付款,怎么做分录?

2024-09-25 22:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-25 22:26

您好,这个的话,是 借 银行存款  贷 专项应付款   借 在建工程1  贷 银行存款  借 固定资产  贷 在建工程

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齐红老师 解答 2024-09-25 22:27

最后冲销的话,借 专项应付款  贷 其他应付款或固定资产

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快账用户6340 追问 2024-09-25 23:03

最后贷固定资产不就没有固定资产了吗?

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齐红老师 解答 2024-09-25 23:04

嗯对,所以第一种贷方是其他应付款,或者营业外收入才是可以的

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您好,这个的话,是 借 银行存款  贷 专项应付款   借 在建工程1  贷 银行存款  借 固定资产  贷 在建工程
2024-09-25
同学你好 专项应付款是转到资本公积的 在建工程转到固定资产
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