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Q

老师:我这边是卖酒的,有些空瓶客户退回来,我司先垫付费用,后续厂家再以同等价格的商品返还我司,请问应该入什么会计科目?

2024-09-27 12:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-27 12:14

你好,你借其他应收款贷,银行存款,然后收回的时候做相反的凭证。

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快账用户7384 追问 2024-09-27 12:15

那员工报销这费用需要提供发票吗?

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齐红老师 解答 2024-09-27 12:19

你好这个不需要发票

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快账用户7384 追问 2024-09-27 12:20

好的,谢谢!

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齐红老师 解答 2024-09-27 12:22

你好,不用客气的了。

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快账用户7384 追问 2024-09-27 12:27

可以走公账支付这些费用吧

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齐红老师 解答 2024-09-27 12:29

你好可以的,这个没问题。

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快账用户7384 追问 2024-09-27 12:29

不用发票是吧

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齐红老师 解答 2024-09-27 12:30

你好,你这个是代收代付,是不用发票的。

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快账用户7384 追问 2024-09-27 12:30

清楚了,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2024-09-27 12:30

你好,不用客气的了。

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你好,你借其他应收款贷,银行存款,然后收回的时候做相反的凭证。
2024-09-27
你好,可以冲你们日常的销售费用,或是做其他业务收入
2024-04-18
你好,这个应该正确的是要计入成本的,你们这么操作很尴尬,你可以一部分计入招待费你不分计入福利费用
2022-04-07
同学你好,这个你就参照,委外加工物资处理, 出去时,借:委外加工物资-材料, 回来是,带加工费,贷:委外加工物资-材料,贷:委外加工物资-加工费,加工费和材料分开,
2022-06-09
您好! 1.收30万预付款时 借:库存现金/银行存款 30万 贷:预收账款30万 2.给厂家付货款35万,人工安装费2万,运费1000,外购安装材料费1万 借:主营业务成本-货款35万 —安装费2万 —运费1000 —材料费1万 贷:库存现金/银行存款38.1万 3.员工提成 借:管理费用-工资-提成1500 贷:应付职工薪酬1500 4.赠品2000 采购赠品时: 借:库存商品-赠品 2000 贷:库存现金/银行存款2000 赠送赠品时 借:主营业务成本-赠品2000 贷:库存商品-赠品2000 4.客户再付20万 借:库存现金/银行存款20万 预付账款30万 贷:主营业务收入50万 注:由于是内账,且收入不开票,这里没有考虑增值税处理问题。由于不知道贵公司是小规模还是一般纳税人,成本发票没有考虑增值税进项税额及相关处理问题
2021-03-08
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