您好,这个的话,是只要在下月报税前,比如说12号前,都可以认证作为进项进行抵扣

老师好 一般纳税人进项发票只有在征期才能认证吗 另外比如我10月份开了销项发票 11月份报税的时候 用11月的进项发票能抵扣吗 还是必须用10月份的进项才能抵扣
我公司在今年10月升为一般纳税人,但是之前19年9月开始就陆续有专票的进项进来,因为之前是小规模所以都是含税进入成本,但是认证平台上有显示这些在升为一般纳税人之前的进项,能否抵扣?如果抵扣该如何改账入账?
请问转为一般纳税人之前的专票,其进项税额可以在转为一般纳税人后抵扣吗?比如7月正式成为一般纳税人。而6月取得的专票进项在7月份能认证并抵扣吗?
老师,我想问一下 一般纳税人进项发票的认证和抵扣的操作是不一样的吧,怎么具体操作,认证是必须在当月认证完嘛,抵扣是在申报期之前抵扣完就可以嘛
老师:发票勾选认证平台,比如6月取得的专票,是不是在报7月报税期前(15日前)勾选的,都可以在6月申报期抵扣?还是说必须在上6月勾选才能抵扣?
老师,收的物业费,一次签订了3年的合同,第一年收取的时候账里面附了合同,第二年收到的时候还需要附合同吗
在申报个税时,申报期11月忘记填写社保和公积金,在12月份是否可以补上之前忘记填写的?
公司购买酒水用于招待客户的专票的进项能否抵扣呀?
老师,我申报第三季度企业所得税项目一的那个职工薪酬的两列数填的有问题,但是我第四季度申报的数是对的,这样需要更正第三季度的表吗?它是一个预填表,填错了应该也没啥吧?
所得税汇算清缴申报表调减金额列次一般因为什么填写
租赁合同里面租赁费100万 保证金金额8万块 这八万保证金需要交印花税吗?
老师你好就是收到财政补贴怎么做账
老师,生产领料和完工入库金额不一样正常吗
老师酒店布草报损账务处理
朴老师昨天的问题还需要再咨询您一下
如果12号前我没有认证的,过了12号,我就需要转到应交税费-待认证进项税额,是这样吗? 还是说我可以放着不动。
您好,这个的话是需要转到应交税费-待认证进项税 这个科目
谢谢,那我是在过了报税日后再转,还是报税日前转!另外报税日前,我不能勾选报税日这个月取得的专票进行勾选抵扣吧?
对,这个理解是没错的是对的
那个转,是在报税日前,还是报税日后转,就是待认证那个?
这个是报税前,这个的
非常感谢!也祝你及全家国庆节快乐!
祝您节日快乐,开心开心