您好,1234都是我们负债表的数据,从已知只知道本月销售2%2B10=12,我们的销售成本,期间费用,税金及附加这些没有的话计算不出来利润的嘛
老师,我们从自己的往来公司A采购材料 月末时挂账 借:库存商品 应交税费——进项 贷:应付账款-A 付款给往来公司时 借:应付账款—A 贷:银行存款 我们是商贸企业,客户找我司购买的货是由往来公司直接发出的,那我怎么去消库存商品这个科目 是不是月底把库存商品结转到成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 这样对吗? 我之前都没结转,现在库存商品这个科目借方挂了几百万的金额,总感觉哪里不对
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万,但实际支付了60万,有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了,现在这别业务该怎么记账呢
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万,但实际支付了60万,有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了,现在这别业务该怎么记账呢
分公司(本公司)4月18日产生了一笔卖给客户3瓶葡萄干52.5元的订单金额费,未收到发票,总公司的人通知我让做库存商品暂估入库,这个会计分录写的是借库存商品 不含税金额 贷应付账款 不含税金额,总公司开给我们的52.5元发票这月会邮寄给我,52.5是本公司自己承担,因为是样品所以免费给客户的,除了上面我写的借贷分录外还用写其他的分录再去结转还是去结账呢?
月底没收到供应商发票,货款已支付,商品已到货,请问暂估入库需要用预付账款这个科目过渡吗?
师,小规模公司,收到股东投资款200万后,过账转给了4家个体户,没有发票,这个账务处理应该怎么做
请问 我们是一般纳税人企业 雇用钩机给我们干活,对方的单位名称是 钩机租赁部 给我们开的发票项目名称是租赁费,请问我们还用给对方交个税吗?请说的详细一些 什么情况需要我方给对方交个税
老师公司被做了一个月的员工仲裁了,会不会很麻烦
老师,就是这份工作感觉特受排挤,可是试用期7天,我才做2天,我还要不要做,我都不知道为啥
我们公司压40天的工资 我每月正常计提,发放当月申报个税 请问下我填所得税报表是按照那个数填写呢
老师,所有取得发票的费用发票是不是都必须从公户支付。经济业务属实
老师,给员工预付7000元,可以吗,从公户支付,他在项目上,现在报销还没统计完,没钱付员工,
老师,我公司名下一台有一台车辆交保险,车船税已经由保险公司代扣代缴了,我公司还需要再缴纳车船税的吗
老师这个月有30万的收入,但是成本发票不够,我要做暂估请问分录怎么写?
销售成本是我们的进价吗 成本假设2万 期间费用产生了2千 税金及附加不算 这个利润最后是多少?
您好,销售成本是我们的进价,利润12-2-0.2=9.8是我们的利润总额