你好 是的 今年还没有结束,那就看截止到本季度的

老师 小微企业的判断标准还是 资产总额不超5000万 从业人数不超300人 应纳税所得额不超300万 没变吧
老师,这个所得税的优惠政策是针对小微企业。一般纳税人是不是不享受这个政策,企业所得税税率为25%?年应纳税所得额小于300万,人数小于300人,资产总额小于5000万,就是小微企业?
符合小型微利企业的标准年应纳税所得额,从业人数,资产总额看的全是上一年的数据么?
你好老师。我们企业员工人数少于300人,应纳税所得额不超过300。但是资产总额大于5000万,还能享受小型微利企业的优惠政策吗
老师,请问小微企业所得税优惠政策,综合税率5%,这个小微企业的应纳税所得额300,人数300,资产总额5000,这判断标准数据是看当年的数据吗,截止到申报月的数据,是吗?
请问老师,公司中秋发放月饼共计10000元,进项税额1300元给员工,所牵扯的所有会计分录?什么情况下做进项税额转出,什么情况下不需要做进项税额转出?什么情况下视同销售结转成本,我一直模糊,感恩老师指点
老师好,我们银行支付的贷款利息,银行给我们开的利息支出的发票,我们可以企业所得税税前扣除吗
欠老板的钱直接转实收资本,出一个股东出资证明书,还要什么吗
老师,元旦快乐,请问公司车牌,一定要缴纳车船税吗?每年都要交?
请问一下老师,我的企业是做技术服务的,我目前有个项目,还没签订合同,还没开具销项发票,但我这个项目的下游成本费用发票也就是进项发票已开,开票日期是2025年,我想问一下,是否可以等我合同签订后开具销项发票了,也就是2026年再进行这张2025年的进项发票的抵扣呢?
老师好,物业公司非居民供暖收入是指什么收入啊?
老师帮忙看看咋弄。领导车补走工资计提并发放 借:管理费用1000 贷:应付职工薪酬1000 借:应付职工薪酬1000 贷:银行存款1000 不能给发,又退回 收到款 借:银行存款1000;贷:其他应付款1000 后续我们又这样调整的 借:其他应付款1000,贷;应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬1000,贷管理费用1000 哪里错了,怎么调整分录,现在导致我的应付职工薪酬贷方多了一条1000
一个公司 一个基本户,请问给对方付款,可以付到不同的银行吗 库存日记账 银行账 电子表有没有,发我一份吧
公司收到打官司的赔款,这种是否确认收入交增值税呢?账务应该如何处理 是销售合同打官司赔款,赔款按照13%交税还是按照6%呢
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:营业外收入3红冲 借:本年利润3(正数) 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,如果第二季度资产总额超过5000了,第三季度没超的话,是不是就不能享受这优惠政策了
这里看的是平均数据,1~3季度的和1~2季度的平均呀。他不是只看1个季度。