借其他应付款 贷营业外收入 补申报个税

老师您好,我想请问一下。1.我们公司帮其他公司支付那个公司员工的工资,那个公司倒闭了,我这边想要把钱给那边的一个员工,但是不想交个税,也不给他交五险一金,在我们公司这里,怎么入账?以什么用途打款给他。2.给不是本公司员工报销,这个应该怎么处理,是给上级公司的员工报销,他来我们地区的费用。但是这个员工关系不在我们公司。这个帐应该怎么处理?
老师,我们公司不给员工缴纳保险,也没有和员工签订劳动合同,但是我们公司确实有20多名员工每月发工资,他们是办公室和销售人员,这种请款下怎么做会计分录,也是按借:管理费用/销售费用 贷:应付职工薪酬吗?申报个人所得税时要把这20名员工的工资情况,都在个税软件工资薪金所得里边申报吗?
老师,我们公司之前做了一个退休人员的工资做了申报,但是没有实际发放,代账公司给这个工资挂在其他应付款,这样会有问题吗?
老师,代账公司,有一家小规模没怎么经营,但是给别人6-7人买了社保,我这边工资要怎么做账?他最多只有一个法人在职。如果全部人做工资的话,用库存现金发工资,借:库存现金,货:其他应付款一法人 ,其他应付款会增加很多。这种情况怎么处理比较好?
老师您好,想问下,公司想注销,但是现在账上还有其他应付款余额,是之前给员工发放工资法人垫付款,但是没有给员工申报过个人所得税,这种情况我这边如何平账合适
您好,老师,因前期有增值税留抵抵欠,导致未交增值税和应交税费余额没调整对,现进项税额481550.34,转出未交增值税120360.99,销项税310122.08,进项税额转出295101.94,应交增值税贷方3312.69,未交增值税借方1483.62,现应交税费贷方1829.07,实际应是5141.42,未交增值税也应是5141.42,老师,怎么调整呢?
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老师,现在劳务派遣公司选择差额征税的税率到底是6还是3呀,刚刚一位老师说是3,但是我看别的视频号讲的又是6,有点懵了
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时间太长了,还能补申报吗,差不多10年前了
这个需要问下你税务局 系统早就换了
好的谢谢
不用客气 工作愉快